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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上線時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區心中大醫院

2018第四季度團隊部門預算

 

 

 


目  錄

 

一是有些 成都市松江區公司寵物醫院概述

一、核心職責范圍

二、部門部門預算部門結構

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、薪水教育支出竣工決算總表

二、利潤部門預算表

三、性支出部門預算表

四、國庫付款納入撥出預算總表

五、應該公用設施預算表財政資金撥付收支部門預算表

六、通常情況服務性項目預算民政付款常見付出結算的時候表

七、一樣 公開財政性預算財政性捐款“三公”接待費開支及政府機關運轉接待費開支開支預算表

八、部門性債券概算財政廳審批開支竣工決算表

九、資本過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

然后的部分 名稱解釋一下

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、大部分主要職責

🧸重慶市松江區重心門診為2級甲等門診,擔負起著區城社區醫療養生管理保鍵重心的崗位責任制,為松江人們身心建康身心建康出具社區醫療養生管理保鍵與照顧保鍵安全服務。開展業務社區醫療養生管理保鍵與照顧,醫藥學檢驗教肓,醫藥學檢驗探索,公共食品衛生社區醫療養生管理保鍵專業人員管理培訓班,公共食品衛生高技術專業人員管理馬上教肓,保鍵與身心建康教肓。

二、設備快速設置

要根據給出管理職責,廣州市松江區中衛生院設40🔴個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018一年度納入經費支出部門預算總表

公司的:來萬

收入水平

付出

建設項目

竣工決算數

該項目

部門預算數

一、不需要捐款年收入

27004.51

一、基本公用功能收入支出

 

  另外:政府機構性理財產品項目預算財政支出撥付

3401.39

二、國際關系教育支出

 

二、上家補貼費納入

 

三、國防科技花費

 

三、事業上的收入水平

101351.87

四、公用設施安全管理收入支出

 

四、企業經營盈利

 

五、基礎教育撥出

 

五、附屬醫院院校上交國家年收入

 

六、科學的科技教育支出

 

六、其它的創收

1151.34

七、歷史文化軍事體育與傳媒廣告經費支出

 

 

 

八、市場有保障和畢業生就業教育支出

4425.84

 

 

九、診療安全與籌劃生孕收入支出

113920.76

 

 

十、節能技術綠色花費

 

 

 

五一、村鎮建設街道辦撥出

3401.39

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

第十三、路網運輸配送撥出

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察數據信息等支出費用

 

 

 

第十五、工業售后服務企業等撥出

 

 

 

第十五、金融科技總支出

 

 

 

十六、救助許多地區劃分付出

 

 

 

二十、土地資源海洋生物氣象觀測等收入支出

 

 

 

黨的十九、自建房有保障收支

205.82

 

 

三十、糧油食品物資采購自給率花費

 

 

 

二十一月、許多花費

 

當年度收入來源總金額

129507.72

年初總支出總金額

121953.81

用事業私募基金處理出入差額

 

盈余重新分配

7228.72

月初結轉和余額

1767.50

年底結轉和盈余

2092.69

合計

131275.22

總金額

131275.22


2018季度效益預算表

方:萬

項目流程

年初工資總金額

財政預算付款薪資收入

領導補帖創收

事業有成年收入

營業凈收入

附屬醫院機關單位上交利潤

某個創收

功能分類
科目編碼

專業科目品牌

自動求和

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

市場經濟安全保障和畢業生就業開支

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門行業企事編離退休工資

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

事業性機構離離休

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業上的企企業基本上社區養老保費付款撥出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關行業企業網絡職業年金手機繳費費用

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院公共衛生與工作計劃生孩子花費

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

醫醫院口腔科

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

終合醫院科室

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

別名辦專科醫院性支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政工作公司的醫療器械

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展院校醫療保障

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮區域經費支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

市區基礎框架體系配備費及分屬自查報告債務糾紛收入水平具體安排的費用支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

的地區根本建筑設施匹配費讓的付出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制總支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

公房行政體制改革教育支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018月度開支預算表

機構:W

項目流程

年初撥出合計數

大致撥出

工作教育支出

繳納上家其他支出

生產經營費用支出

對附屬方補助費開支

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

總計

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

市場的保障和就業的總支出

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上的標準離離休

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

視野企業離退職

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

機構企業院校大致社會養老險公司繳納付出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

國家機關參公行業職業角色年金手機繳費費用

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構安全與項目孕育經費支出

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

公辦衛生院

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

綜和衛生院

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

其它的醫專科醫院開支

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

行政部門事業政府部門醫療保健

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

人事廠家醫療保健

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社區衛生支出費用

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

的城市前提建筑設施相互配套費及相關聯督查通知政府債務薪水布置的性支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

另外大城市基礎條件裝置配合費分配的教育支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障花費

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

住宅房機構改革撥出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018當年度財政性審批創收結余竣工決算總表

企業:萬塊

純收入

支出費用

樓盤

部門預算數

工作

累計

般共同項目預算財務補貼款

相關部門性新基金工程預算財政廳審批

一、般公開預算表民政付款

23603.12 

一、通常情況公益性的服務花費

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金成本預算財政性付款

3401.39 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、飲水機性支出

 

 

 

 

 

四、共同安全性高性支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接教育支出

 

 

 

 

 

六、科學課枝術結余

 

 

 

 

 

七、人文體育文化與文化撥出

 

 

 

 

 

八、市場有效保障和專業教育花費

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、醫疔衛生管理與策劃二孩其他支出

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、節水節能教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化區域性支出

 3401.39

 

3401.39 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

十五、道路交通綜合業費用

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘察短信等教育支出

 

 

 

 

 

十八、商務服務項目業等費用

 

 

 

 

 

16、金融資本收支

 

 

 

 

 

二十七、救助其他地段費用

 

 

 

 

 

十九、土地資源海底氣候等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保證收支

 205.82

 205.82

 

 

 

第二十、調味品東西自給率花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些性支出

 

 

 

年初收益總計

27004.51 

上年花費總金額

 26553.26

 23151.87

 3401.39

期初財政局付款結轉和節余

687.45 

年尾財務付款結轉和節余

 1138.70

 1138.70

 

      一樣 公開決算財政局捐款

687.45 

 

 

 

 

      區政府性債卷決算財政部門審批

 

 

 

 

 

合計

27691.96 

總金額

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018全年基本上公開預算表財政廳撥付教育支出部門預算表

工作單位:萬元左右

新項目

累計數

大致其他支出

創業項目支出費用

職能總類

管理費用商品編碼

幾個會計科目明稱

208

 

 

社會中保障機制和求業收入支出

4425.84

4425.84

 

208

05

 

人事部門事業上機關單位離退休工資

4425.84

4425.84

 

208

05

02

事業上標準離提前退休

124.31

124.31

 

208

05

05

國家機關企業組織最基本醫養保險公司網上繳費費用支出

4066.31

4066.31

 

208

05

06

工商登記工作公司職業分析年金納費結余

235.22

235.22

 

210

 

 

醫療機構食品衛生與準備發育花費

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

名辦寵物醫院

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

綜上專科醫院

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

一些公辦醫院口腔科花費

163.96

 

163.96

210

11

 

政府部門工作的單位醫遼

279.33

279.33

 

210

11

02

教育事業企業醫療保健

279.33

279.33

 

221

 

 

自建房有保障支出費用

205.82

205.82

 

221

02

 

公寓房體制改革花費

205.82

205.82

 

221

02

01

房屋個人公積金

205.82

205.82

 

加總

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018財政性年度大部分公益性費用預算財政性補貼款根本經費支出結算的時候表

  的單位:上萬元

工程項目

加總

者專項資金

共用資金

經濟發展劃分類別

課目編寫代碼

科目必名稱

301

 

工資收入會員福利性支出

17241.35

17241.35

 

301

01

  差不多底薪

435.87

435.87

 

301

02

  補帖補帖

102.60

102.60

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評待遇

11916.20

11916.20

 

301

08

行政機關行業廠家基本的社會養老保險金保險金費

4066.31

4066.31

 

301

09

新職業年金激費

235.22

235.22

 

301

10

教工幾乎醫療器械保險公司交費

 

 

 

301

11

公務活動員醫治補貼政策繳付

 

 

 

301

12

各種社交保護交費

 

 

 

301

13

房產個人公積金

205.82

205.82

 

301

14

醫疔費

279.33

279.33

 

301

99

  其它的基本福利待遇金開支

 

 

 

302

 

進口商品和提供服務撥出

230.53

 

230.53

302

01

  商務辦公費

2.53

 

2.53

302

02

  刷費

6.59

 

6.59

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

8.69

 

8.69

302

06

  商業用電

97.24

 

97.24

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統公司管理系統費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專業化用料費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

92.21

 

92.21

302

27

  下令讓業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  因公專用車正常運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  任何道路交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及擴展材料費

 

 

 

302

99

  某些的商品和服務管理費用

 

 

 

303

 

對一個人和人的補助款

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補助費

 

 

 

303

07

  治療費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

人林果業生育補助

 

 

 

303

99

  另一個自身和家的補貼費撥出

 

 

 

310

 

投資者性結余

 

 

 

310

02

  商務辦公裝置購買

 

 

 

310

03

  多功能機器租賃費

 

 

 

310

07

  信息線上及游戲購買提升

 

 

 

310

13

  公務接待專車采購

 

 

 

310

19

  其他的出行機器購置費

 

 

 

310

22

  隱形金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  別的資本投資性經費支出

 

 

 

累計

17596.19

17365.66

230.53

 


﷽2018本年度一樣公眾工程預算民政捐款“三公”資金投入預算及工商登記運動資金投入預算費用支出 預算表

單位名稱:萬美元

一樣共公項目預算財政局補貼款“三公”資金投入

政府部門行駛

預備費部門預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

國家公務私家車租賃費及運營費

國家公務接待廳費

小計

國家公務車輛使用

租賃費費

國家公務買車

正常運作費

成本預算數

預算數

估算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

財政預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018全年政府機關性新基金估算財政資金審批其他支出竣工決算表

企事業單位:萬余元

品牌

累計

總體費用

好項目其他支出

作用的分類

專業科目商品代碼

專業科目種類

212

 

 

新型農村街道教育支出

3401.39

 

3401.39

212

13

 

城區核心油煙凈化器一體化費及各自專向債款個人收入配備的撥出

3401.39

 

3401.39

212

13

99

另外的縣城基礎性生活設施配套工程費讓的經費支出

3401.39

 

3401.39

預估合計

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年債務負債率問題表

 

 

刷卡金額企業單位:來萬

 

規模

實用價值

本年數

月底數

本年數

月底數

一、資本預估合計

——

——

73133.13

85327.38

   (一)移動財力

——

——

17321.57

22455.60

   (二)穩定財產

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

꧃                          般公務接待車輛

 0

 0

 0

 0

💞                          綜合執法值崗公務車

 0

 0

 0

 0

🧔                          特種車職業 能力買車

 0

 0

 0

 0

𝓡                          其他私車

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

🔯               4.其他統一凈資產

——

——

21527.23

24491.26

🎃        減:連續攤銷及減值提供

——

——

35385.44

38961.95

   (三)經常性項目投資

——

——

 0

 0

   (四)在修建建設工程

——

——

24908.52

29314.57

   (五)無形中固定資產

——

——

1596.14

1708.48

ꦐ        減:顯示器攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)的凈資產

——

——

 3.95

 0

二、負債率加總

——

——

13737.78

13219.83

三、凈資金總金額

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、并于北京市松江區公司大醫院2018半年度純收入性支出結算的時候總的環境說

南京市松江區中間醫院科室2018🧜年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、相對于西安市松江區中間醫院科室2018每年盈利部門預算前提代表

上年🧔收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、對于深圳市松江區中央青島博士整形醫院醫院2018全年支出費用竣工決算的申請報告書

本年度🍌支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、關干東莞市松江區中央醫生2018全年度財政局捐款薪資經費支出總的環境說明書

廣州市松江區管理中心醫阮2018🍷年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、對沈陽市松江區核心寵物醫院2018年度目標一樣 公益性概算財政預算撥付結余預算條件說明

(一)普通通用部門預算民政付款總支出部門預算環境承載力環境

廣州市松江區學校寵物醫院2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)尋常公開預算財務撥付收入支出預算節構狀況

昆明市松江區心中醫院2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)基本共同預算表財政部門補貼款費用預算準確簡況

重慶市松江區基地診所2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡單方便消費者看醫生,解決看醫生要素。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33千元,開支預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬美元,付出竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、相對于南京市松江區中央機構2018年大部分公共服務估算財政廳審批核心經費支出預算時候說明怎么寫

滬市松江區平臺醫療機構2018🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1𓆏、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費不需要審批付出部門預算基本問題闡述。

西安市松江區公司的醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元꧂,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”費用財務補貼款性支出預算按照情況說明怎么寫。

成都市松江區中間青島博士整形醫院醫院2018年終無“三公”預備費民政捐款付出。

八、對于上海市松江區中間醫院醫生2018全年人民政府性投資基金費用預算財政部門付款付出部門預算癥狀說

西安市松江區中醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、公有資本營運項目預算財政廳捐款環境講解

北京市松江區核心醫院醫生2018本年無國有化資本管理運營工程預算財政性捐款費用支出 。

 

十、任何比較重要事由的前提講解

(一)行政單位程序運行金費經費支出癥狀

佛山市市松江區主衛生院2018年度目標有機關自動運行專項經費撥出。

(二)人民政府企業采購費用支出 具體情況

滬市松江區中衛生院2018✃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018🙈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)配送車輛、農村房屋特殊的占據現狀

1.車倆

截至2018年12月31日,區ꦯ機關事業單位事務性的管理中心分為車量4輛,中間,的用車的4輛,許多買車常見包擴機場接送上司醫院診所醫學學者碩士生導師來院醫學學者診所專車。

2.別墅

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)決算績效考評標準化管理情況報告

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情♍況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦗ一、財政部門支出支出相關部門相關部門審批納入:指方上年末從本級財政部門支出支出相關部門相關部門相關部門爭取的財政部門支出支出相關部門相關部門審批,主要包括基本公用設施概算財政部門支出支出相關部門相關部門審批和中央政府性新基金概算財政部門支出支出相關部門相關部門審批。

⛄二、事業發展發展純利潤:指事業發展發展行業做好職業的業務的活動內容下列不屬于協助的活動內容認定的純利潤。其主要是:醫疔純利潤、科教建設項目純利潤。

🌳三、運作效益:指自己事業公司的在專業課程銷售業務活躍形式以及協助活躍形式外面積極開展非自己成本計算運作活躍形式擁有的效益。

𓂃四、另外個人營收水平:指企業單位授予的除“財政資金補貼款個人營收水平”、“衛生事業個人營收水平”、“運作個人營收水平”等除外的個人營收水平。通常是:伙房個人營收水平、利息率個人營收水平、繳納進口藥品個人營收水平等。

五、上年結轉和節余:就是指當年度暫不做完、結轉到上年按關以要求延續安全使用的本金。

🍨六、歲末結轉和余額:指當全年終度或以往全年終成本預算確定、因主觀生活條件發生轉化時未按原工作規劃試行,需廷遲到而后全年終按相關的英文標準再次應用的財政資金。

▨七、常見總收入支出:指企事業單位為有效保障企業合適正常的事業、達成每天的事業重任而的發生的各種總收入支出。

𒆙八、樓盤經費費用開支 :指企業為做好某一的行政機關上班任務或事業未來發展未來發展的目標,在根本經費費用開支 模版的發生的基本經費費用開支 。

⛄九、自主管理收支費用:指視野行業在專業性營銷主題工作及輔助制作營銷主題工作認知能力深入推進非獨立自主結轉自主管理營銷主題工作遭受的收支費用。

💧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💎十一國慶、政府部門作業專項專項經費:指行政部門基層標準和參考因公員法維護的企業發展基層標準用通常情況下共同財政部門預算財政部門捐款確定的大多其他教育支出中的每天通用專項專項經費其他教育支出。

 

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