北京市松江區奉獻精神衛生情況重點
2019一年度預算
目 錄
第一名局部 武漢市松江區信念干凈學校慨況
一、最主要的職責權限
二、單位設有
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資總支出部門預算總表
二、薪資部門預算表
三、經費支出預算表
四、財政廳補貼款工資付出結算的時候總表
五、普通公益性財政資金預算財政資金撥付經費支出竣工決算表
六、常見公共信息工程預算財務捐款基本上總支出部門預算表
七、般公共性費用財政資金審批“三公”費用及行政機關加載費用教育支出部門預算表
八、政府部性資金工程預算不需要補貼款開支部門預算表
九、財產資產負債前提表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第八方面 動詞釋意
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、核心職責權限
ꦯ北京市松江區心里問題干凈環境衛生核心是心里問題干凈環境衛生本科寵物醫院,通常經營心里問題病技術的工程職業 化、心里問題痊愈技術的工程職業 化、小區治理技術的工程職業 化、中醫藥學中醫藥學護理研究心里問題技術的工程職業 化的程度緩解;全身麻醉(限升級電肌肉抽搐緩解);醫療開展檢測科:中醫藥學中醫藥學護理研究體液、血樣技術的工程職業 化、中醫藥學中醫藥學護理研究微海洋生物學技術的工程職業 化、中醫藥學中醫藥學護理研究電化學開展檢測技術的工程職業 化、中醫藥學中醫藥學護理研究免疫性、血清學技術的工程職業 化;醫療攝像科等程度技術的工程職業 化;的服務的根本宗旨是盡心敬業為我區各村鎮的心里問題人者的服務的,坐到盡快緩解,強化有效防范,健全完善統計數據業務。
二、結構放置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設組織 ,其中包括:企業接待室、總合保駕護航科、醫政科、保護部、有效防范科、出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019全年度營收總支出預算總表
政府部門:W
個人收入 |
教育支出 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、一樣公眾概預算財政廳付款收入來源 |
3836.70 |
一、通常情況下公共性服務管理費用 |
|
二、政府部性貨幣基金概預算財務捐款營收 |
|
二、國際關系收支 |
|
三、上家津貼收入來源 |
|
三、國防教育經費支出 |
|
四、自己事業營收 |
4843.49 |
四、公共性人身安全教育支出 |
|
五、管理盈利 |
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
六、附屬醫院行業繳納營收 |
|
六、科學研究技術應用費用 |
|
七、同一收入水平 |
572.64 |
七、特色文旅產業行業教育與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
八、社會生活后勤保障和就業問題付出 |
711.91 |
|
|
九、衛生防疫健康生活費用支出 |
6848.58 |
|
|
十、低碳環保節能性支出 |
|
|
|
五一、成鄉社區服務中心總支出 |
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
第十三、道路搬家總支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘查圖片信息等教育支出 |
|
|
|
十八、餐飲業服務質量業等付出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融費用 |
|
|
|
十二、經濟援助各種中南部花費 |
|
|
|
十七、自動資源的淺海氣候等撥出 |
|
|
|
19、住宅保駕護航收入支出 |
69.10 |
|
|
二是、糧油加工東西存量費用支出 |
|
|
|
二11、自然災害防止及應急預案控制開支 |
|
|
|
二第十二、許多開支 |
|
本年度工資收入合計數 |
9252.83 |
年初付出總計 |
7629.59 |
用人事母基金確定收支明細差額 |
|
盈余配置 |
1378.04 |
期初結轉和余額 |
412.48 |
月底結轉和余額 |
657.68 |
總額 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019月度效益部門預算表
組織:千元
樓盤 |
上年營收合計數 |
民政補貼款營收 |
上司津貼薪水 |
創業年收入 |
生產凈收入 |
所屬企業單位上交國家收入水平 |
另一個薪資收入 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
世界 質量保障和就業的總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業的單位離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成組織離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構工作院校基本的健康養老穩定手機繳費收支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業機關單位角色年金繳納其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈身體健康性支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫療機構 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神力量病醫院科室 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其他的醫衛生院收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共信息公共衛生服務專項計劃 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事件進行處理的服務性衛生監督事件進行處理緊急救援進行處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業部門診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革創新總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年收入支出預算表
機關單位:W
創業項目 |
年初經費支出總計 |
基本性花費 |
好項目其他支出 |
繳納領導花費 |
經營管理撥出 |
對附屬醫院廠家補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上有效保障和工作付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業組織離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業院校離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業公司的衛生事業公司的核心頤養天年商業險網上繳費教育支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業機關單位職業角色年金繳納其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康生活費用支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病青島博士整形醫院醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個公校醫院口腔科總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公共性安全專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急救援公共性安全的事件緊急救援治療 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性創業機關單位醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年中財政經費支出補貼款效益經費支出部門預算總表
基層單位:十萬
凈收入 |
總支出 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
建設項目 |
加總 |
通常情況下公共信息概算財政局審批 |
區政府性母基金工程預算財政預算補貼款 |
一、通常情況下公共信息工程預算財政局撥付 |
3836.70 |
一、通常情況公眾功能費用 |
|
|
|
二、部門性投資基金預算表財政資金補貼款 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾人身安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課系統支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化親子旅游體育教育與傳煤費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保險和就業機會收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生情況綠色健康花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、能源管理壞保經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌片區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、出行貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、信息內容探礦信息內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業運作產品業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務收支 |
|
|
|
|
|
十八、救助的中北部收支 |
|
|
|
|
|
18、自然而然信息海洋能形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房有保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、糧油加工工程物資儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害治理及突發控制性支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他的結余 |
|
|
|
上年工資收入預估合計 |
3836.70 |
當年度花費總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
期初民政審批結轉和盈余 |
301.78 |
年底財政部門補貼款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、基本通用費用預算財政資金捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、中央政府性母基金估算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
總結 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019季度般公共信息財政資金預算財政資金撥付費用支出 預算表
廠家:W
工程項目 |
總計 |
常見總支出 |
活動其他支出 |
|||
特點類別 專業科目簡碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟擔保和求業開支 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展政府部門離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
參公廠家離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展基層單位事業發展基層單位通常頤養人壽保險網上繳費付出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野工作單位視野工作單位職業選擇年金網上繳費費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環境衛生綠色健康教育支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一個公立三甲衛生院衛生院花費 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
嚴重公共性衛生監督專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突然發生公開環保群體事件應急管理處里 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政事務工作工作單位醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
視野院校醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
自建房有效保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019半年度通常公共信息工程預算國庫補貼款關鍵花費部門預算表
企業單位:來萬
的項目 |
合計數 |
人數勞務費 |
公用設施事業費 |
||
經濟條件類型 課程編號規則 |
專業科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利微信費用支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
總體基本工資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關工作單位事業心工作單位基本性醫療商業險商業險手機繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
就業年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
工人關鍵醫院人壽保險手機繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補貼申請書繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它當今社會有效保障了激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
的工薪有福利總支出 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和服務項目經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務買車正常運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通管理預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶寶貝和售后服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對人和家廷的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林果生產的補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對個人賬戶和家用的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室設配置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
使用裝備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息線上及系統折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通出行道具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列設計品租賃費 |
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310 |
22 |
隱形固定資產購入 |
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310 |
99 |
其它的資產管理性費用支出 |
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總金額 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019每年通常服務性估算財政局付款“三公”金費及單位進行金費撥出結算的時候表
行業:萬多
普通公共性概預算財務付款“三公”接待費 |
行政單位啟用 資金預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待買車置辦及程序運行費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
國家公務用車的 購置費費 |
國家公務專車 行駛費 |
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項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
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꧂注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019第四季度政府辦公室性債券項目預算財政資金撥付開支竣工決算表
企業:萬塊人民幣
創業項目 |
預估合計 |
基本上性支出 |
好項目費用 |
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功能表的分類 科目必編碼查詢 |
會計分類名稱大全 |
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類 |
款 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度基金流動負債具體記錄表 |
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限額行業:萬美金 |
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用戶 |
價格 |
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年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、資本總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)不變股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
﷽ 2.適用的設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ꦡ 但其中:(1)小車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🥃 一般的因公私車 |
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🦄 綜合執法巡邏私家車 |
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🎀 特中專業化科技出行用車 |
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♓ 其它的出行 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🌺 4.某些穩定資金 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
꧃ 減:加權平均固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時債權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的國債投資費用 |
—— |
—— |
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(五)修建中項目工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)神圣股本 |
—— |
—— |
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50.15 |
♉ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)的凈資產 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、觀于重慶市松江區心理衛生監督中心站2019當年度效益開支竣工決算總體布局時候證明
鄭州市松江區心情衛生防疫中心局2019𒊎年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、相關北京市松江區的精神干凈機構2019全年度收入來源預算條件說明書
上年🔥收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、有關重慶市松江區心理干凈衛生中央2019本年度花費部門預算環境解釋
當年度🐲支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、觀于杭州市松江區精神是什么清潔衛生重點2019年終財政部門補貼款收入來源結余環境承載力情況發生說明書
杭州市市松江區心理健康主2019ꦛ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、觀于成都市松江區精神抖擻公共衛生重點2019半年度般共同概預算財政局審批撥出部門預算情況發生闡明
(一)普通公共性費用財政局付款教育支出部門預算綜合問題
北京市松江區精神狀態食品衛生服務中心2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)常見公共性費用預算財政局捐款開支結算的時候的結構現象
蘇州市松江區精神實質清潔衛生管理中心2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)般共公概預算財政性撥付總支出結算的時候主要時候
廣州市松江區心理公共衛生中心點2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環保健康的經費教育結余(類)公立學校醫阮(款)心情病醫阮(項)主耍用來:正在職場退休職工的年薪公益福利經費教育結余、各種商品精準服務經費教育結余、撫恤金、會議室及醫療保健機 租賃費、🦄資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5📖、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🐽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7💞、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꦡ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9⭕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、并于西安市松江區精神是什么衛生情況重心2019年度目標通常公用設施成本預算財政支出費用付款基本的支出費用結算的時候環境說
蘇州市松江區精神上的公共衛生核心2019𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1♚、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政預算捐款教育支出竣工決算整體來說時候說明書。
蘇州市松江區意志干凈衛生中心站2019年終無“三公”經費收支財政廳補貼款收支。
(二)“三公”預備費財政局付款總支出預算主要問題這說明。
成都市松江區心情健康中心站2019半年度無“三公”費用財務付款總支出。
八、相對于杭州市松江區精神什么公共衛生機構2019財政廳年度中央政府性股權基金費用財政廳補貼款性支出預算環境介紹
昆明市松江區精神實質安全咨詢中心2019全年度無人民政府性母基金項目預算財政局撥付性支出。
九、集體所有制投資運營費用預算財政資金補貼款環境解釋
成都市市松江區進取精神衛生監督中間2019本年度無國有控股資產生產經營財政廳預算財政廳審批總支出。
十、另一重要性問題的前提解釋
(一)危險機關啟用經費預算費用支出 情況報告
蘇州市松江區心理安全衛生心中2019月度硅化物關啟用事業費撥出。
(二)以政府招標采購開支原因
鄭州市松江區理念衛生間中心的2019✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、經過非常規需要現象
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效評價處理事情
💮上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:擬定了《松江區精神什么環保中心局財政預算菅理工作有效的方法》、擬定頂目實現意見書、規則頂目貸款審核方法;全的時候考核菅理工作實現癥狀⛄:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💙一、民政廳局資金性補貼款年收入:指機關單位上年度從本級民政廳局資金性監管部門作為的民政廳局資金性補貼款,包擴一般來說公益性概算民政廳局資金性補貼款和政府性性債券概算民政廳局資金性補貼款。
🐓二、衛生事業上收錄:指衛生事業上廠家開發行業業務員活動組織方案簡答輔助的活動組織方案拿得的收錄。主要是:醫遼收錄等。
ಌ三、自主運營盈利:指事業上的行業在專科的業務生活非常引導生活之中開設非自由會計核算自主運營生活授予的盈利。
🔯四、某個效益:指的單位擁有的除“財政支出付款效益”、“人事效益”、“加盟效益”等或者的效益。一般是:高校食堂效益、存款利息效益等。
五、月初結轉和盈余:是以上一年度沒有完畢、結轉到當年度按相關的標準再次在使用的現金。
🎐六、年初結轉和余額:指當年或原先年估算布置、因主觀前提條件產生變動沒有辦法按原行動計劃落實,需推遲到然后年按有關系設定已經用到的資產。
七、一般開支:指企業單位為質量保障部門正確高速運轉、成功平日工作的級任務而引發的各類開支。
♛八、品牌總收入支出費用:指基層單位為結束獨特的行政訴訟上班級任務或衛生事業未來發展方向,在幾乎總收入支出費用之上發生了的相關總收入支出費用。
🥂九、生產營運經費結余:指衛生事業公司的在技術主題項目及輔助制作主題項目模版開發非獨立的結轉生產營運主題項目突發的經費結余。
♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻五一、部門運營資金投入:指行政事務組織和操作公務接待員法菅理的教育事業組織食用普通公用設施工程預算財政廳捐款制定的基本的撥出中的定期公用設施資金投入撥出。