成都市松江區泗涇鎮區域環保貼心服務網站
2018本年度職能部門結算的時候
目 錄
第一部分 成都市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈售后服務學校概貌
一、主要是行政職能
二、機構部門預算企事業單位購成
第二部分 廣州市松江區泗涇鎮居委衛生間服務管理重點2018年度部門決算表
一、年收入花費預算總表
二、工資結算的時候表
三、收入支出部門預算表
四、財政部門付款年收入結余部門預算總表
五、通常情況下公開概預算不需要審批撥出結算的時候表
六、幾乎公用設施費用財政資金捐款幾乎支出費用預算表
七、應該公共性部門預算財政局撥付“三公”接待費及國家機關開機運行接待費總支出部門預算表
八、區政府性貨幣基金費用財務撥付收支預算表
九、資源過負債的實際記錄表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮居委會衛生監督服務的中央2018年度部門決算情況說明
四、要素 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要功能
✤開展承擔的起社區網站醫院、身體學校、公共安全應對、公共安全保健品、康復護理、年度計劃計生工藝服務的等主要職責。
二、貸款機構裝置
只能根據這些職責范圍,廣州市松江區泗涇鎮街道衛生情況服務保障公司設10🌸個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
💙第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度收錄費用竣工決算總表
公司的:千元
營收 |
性支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、民政補貼款利潤 |
3151.54 |
一、通常情況共同服務管理撥出 |
|
這之中:市政府性理財產品費用國庫捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上家補貼金納入 |
143.91 |
三、中國軍事其他支出 |
|
三、事業上收入來源 |
5238.46 |
四、公眾防護費用 |
|
四、銷售營收 |
|
五、教導開支 |
|
五、加盟公司上交利潤 |
|
六、科學性技術性開支 |
|
六、各種凈收入 |
826.71 |
七、和文化球場與影視文化收入支出 |
|
|
|
八、生活保駕護航和人才需求撥出 |
356.08 |
|
|
九、治療清潔衛生與計劃表懷孕結余 |
7759.65 |
|
|
十、節能降耗環境經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務中心教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十五、公路交通運送性支出 |
|
|
|
十四、材料勘察產品信息等其他支出 |
|
|
|
第十三、商業地產服務培訓業等費用 |
|
|
|
第十六、網絡金融性支出 |
|
|
|
十二、經濟援助一些的地方花費 |
|
|
|
18、國土局淺海氣象條件等其他支出 |
|
|
|
19、租賃房保護撥出 |
80.70 |
|
|
20、糧油食品應急物資自給率總支出 |
|
|
|
二國慶、的費用 |
|
上年收錄加總 |
9360.62 |
上年結余總金額 |
8196.43 |
用人事投資基金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余都分配好 |
1177.27 |
年終結轉和余額 |
44.69 |
年終結轉和余額 |
31.61 |
總共 |
9405.31 |
總額 |
9405.31 |
2018季度盈利竣工決算表
基層單位:萬余元
頂目 |
當年度使收入加總 |
財政資金付款收入水平 |
上級部門補貼金純收入 |
企業發展利潤 |
生意效益 |
付屬基層單位繳納盈利 |
其余收入水平 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
中國社會確保和畢業生就業收入支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業行業離養老 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業標準離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成院校大多養老人壽保險人壽保險付款總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心的單位專業年金繳付結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生間與工作計劃生孩結余 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療保障環境衛生貸款機構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
成市平臺干凈衛生中介機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基礎整形衛生情況貸款機構付出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
核心公眾食品衛生提供服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業公司公司醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性工作單位醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅切實保障付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年經費支出部門預算表
機關單位:余萬元
投資項目 |
上年收入支出合計數 |
大致其他支出 |
項目流程費用支出 |
上交國家上一級費用 |
運營經費支出 |
對附設方政府補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 服務保障和學生就業花費 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業的單位離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門事業部門部門差不多社會養老保費繳納撥出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展單位名稱事業發展單位名稱職業分析年金激費其他支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械環保與設計生二胎收入支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層整形衛生情況醫院 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區網站清潔平臺 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層員工醫療設備環衛中介機構經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共公環衛售后服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業單位名稱醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的方整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房切實保障開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018年中財政局付款利潤費用部門預算總表
院校:萬余元
薪資 |
其他支出 |
||||
頂目 |
預算數 |
頂目 |
加總 |
一半通用工程預算財政性撥付 |
以政府性債券估算財政部門審批 |
一、應該通用概預算財政支出捐款 |
3151.54 |
一、正常公共貼心服務貼心服務收入支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性股票基金預算表財政預算審批 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、共同衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學的技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑與影視文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和出去上班教育支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫用環衛與籌劃養育支出費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能技術生態環保結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟社區衛生總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費公路運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦新信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、貼心服務行業貼心服務行業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理結余 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶其他沿海地區收支 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋生物形象等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間基本保障結余 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、調味品物品儲備量支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它開支 |
|
|
|
本年度利潤總計 |
3151.54 |
本年度花費自動求和 |
|
3151.54 |
|
今年初民政捐款結轉和余額 |
|
年底國庫補貼款結轉和余額 |
|
|
|
般公用預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性理財產品預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3151.54 |
累計 |
|
3151.54 |
|
2018一年度通常情況公共信息費用財政預算付款總支出竣工決算表
企業單位:百萬元
內容 |
加總 |
一般撥出 |
工程項目費用 |
|||
技能分級 專業科目商品編號 |
科目必公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會服務和就業前景收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業有成方離退休之 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企業發展方離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業機構大致社區養老保費激費其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業政府部門行業年金網上繳費收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔環境衛生與策劃生小孩結余 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
底層醫療保障衛生間組織機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地市居委安全學校 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其他的群眾醫學衛生學設備費用支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
共同環保 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
主要通用衛生監督服務質量 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政部門教育事業院校醫療保障 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房后勤保障性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房改革創新總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018全年度尋常公用項目預算財政局審批通常開支預算表
廠家:W
業務 |
累計 |
工人預備費 |
共用資金 |
||
實惠各類 幾個會計科目編寫代碼 |
會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪好處結余 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
根本月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核公司 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
國家機關視野基層單位常見養老服務保險行業費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
新職業年金納費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
工作人員常規整形保險費用交款 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會上的保障交費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他很大打工族薪資社會福利收入支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
物品和業務經費支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
工作費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能材質費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公出行用車加載維保費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
另一城市交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶寶貝和業務總支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對個體戶家庭環境式的津貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
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303 |
09 |
獎學金金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
自己的農林生產加工政府補貼 |
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303 |
99 |
某些我們和工作式的補助款結余 |
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310 |
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資產投資性費用支出 |
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310 |
02 |
辦工機購入 |
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310 |
03 |
用機器添置 |
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310 |
07 |
圖片信息無線網絡及手機app添置游戲更新 |
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310 |
13 |
因公使用車購買 |
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310 |
19 |
別的路網機器添置 |
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310 |
22 |
隱匿基金購進 |
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310 |
99 |
某些投資者性付出 |
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總計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年度目標平常公開成本預算財政部門審批“三公”勞務費及單位啟用勞務費花費部門預算表
計量單位:十萬
一般的共公財政支出預算財政支出捐款“三公”預備費 |
政府機關加載 專項資金預算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
因公專用車購進及進行費 |
因公接待廳費 |
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小計 |
因公買車 購進費 |
因公專車 使用費 |
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決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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2018全年政府部性股票基金預部門預算財政部門補貼款性支出部門預算表
方:上萬元
工程項目 |
加總 |
基本上經費支出 |
頂目費用 |
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系統歸類 科目必標識號 |
科目表名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資本過負債的情況報告表 |
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累計額單位名稱:千元 |
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占比 |
價值 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、基金總金額 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定位置資本 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🎉 一樣 國家公務出行用車 |
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𝕴 衛生監督執法交警執法私家車 |
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🐎 特類行業技術水平私車 |
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ꦜ 許多私家車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🐓 4.其他固定不變資金 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ඣ 減:累記累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
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(三)長久的創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建施工 |
—— |
—— |
|
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(五)無型股權 |
—— |
—— |
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47.54 |
𓃲 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多重慶市松江區泗涇鎮社區服務性管理中心衛生防疫服務性管理中心2018全年效益費用支出 竣工決算整體問題表示
杭州市松江區泗涇鎮社區服務培訓站干凈服務培訓學校2018ღ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、對于武漢市市松江區泗涇鎮區域安全產品中心站2018季度收錄結算的時候狀況講解
蘇州市松江區泗涇鎮小區環境衛生售后中心的2018🥂年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、觀于天津市松江區泗涇鎮居委會環保產品中間局2018全年度開支部門預算的情況證明
沈陽市松江區泗涇鎮街道社區衛生產品監督產品中心點2018🔴年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、有關于佛山市松江區泗涇鎮社區居委會安全衛生服務培訓中心點局2018年財政資金補貼款創收教育支出基本具體情況講解
北京市松江區泗涇鎮小區環境衛生服務培訓重心2018♉年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、就佛山市松江區泗涇鎮社區產品情況衛生情況產品基地2018季度般服務性預部門預算財政局補貼款收入支出部門預算的情況詳細說明
(一)普通公益性項目預算財政部門捐款其他支出預算綜合事情
北京市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學服務培訓重點2018✃年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常實際情況公用成本預算不需要付款結余部門預算型式實際情況
滬市松江區泗涇鎮居委衛生監督服務項目心中2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)一樣公眾工程預算財政廳付款付出結算的時候明確的情況
天津市市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生服務于咨詢中心2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:公司離養老金相關人員政府補貼🐽。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ꦆ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、觀于廣州市松江區泗涇鎮小區衛生管理工作機構2018一年度正常公共信息費用國庫付款通常收入支出部門預算情形原因分析
鄭州市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生工作咨詢中心2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🎉、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🅷、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🍨七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算國庫付款支出費用預算總體經濟條件介紹。
沈陽市松江區泗涇鎮區域環衛工作平臺2018🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”事業費財政性審批費用支出 竣工決算具體實施狀態原因分析。
2018꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
ꦚ因公使用車進行維護保養收入支出0.2570萬。最主要的在2018年末公務接待私車商業保險金的買。2018年,北京市松江區泗涇鎮居委會干凈服務項目中心的隸屬于各工程預算組織成本財政性補貼款的國家公務車輛租賃保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、相關滬市松江區泗涇鎮街道社區健康服務性公司2018年終部門性投資基金部門預算財政性撥付收支部門預算現象說
ꦜ濟南市松江區泗涇鎮街道衛生學服務培訓中心站2018一年度無政府機關性股權基金工程預算財政撥出補貼款撥出。
九、國家投資經營管理工程預算民政付款事情解釋
🃏鄭州市松江區泗涇鎮街道社區服務保障監督服務保障核心2018年末無國有土地投資基金生產經營預決算財政局撥付費用支出 。
十、許多必要相關事宜的情況報告闡明
(一)工商登記電腦運行專項資金經費支出狀況
成都市松江區泗涇鎮街道社區健康服務項目公司2018半年度有機物關作業事業費教育支出。
(二)縣政府購進支出費用條件
成都市松江區泗涇鎮社區安全服務站健康安全服務服務公司2018♚年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018ཧ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)機動車、快裝特別擠占癥狀
1.設備
🎐截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一化實體維護的尋常公務活動租車為1輛。
2.房層
🐽房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的商品房。
(四)費用績效評價方法現象
ܫ上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
𝓰一、國庫審批收益:指機關單位上年中從本級國庫行業具有的國庫審批,還包括一樣 共公費用國庫審批和部門性債卷費用國庫審批。
🌳二、衛生企業發展盈利:指衛生企業發展標準做好工程專業項目營銷移動基本引導營銷移動贏得的盈利。核心是醫療保健盈利等
𒉰三、銷售效益:指工作院校在技術業務部門話動舉例說明輔佐話動除此之外推進非獨特分攤銷售話動確認的效益。
ꦿ四、另一工資年年純薪資水平:指公司的提供的除“財政部門支出捐款工資年年純薪資水平”、“事業心有成工資年年純薪資水平”、“經驗工資年年純薪資水平”等在內的工資年年純薪資水平。指公司的提供的除“財政部門支出捐款工資年年純薪資水平”、“事業心有成工資年年純薪資水平”、“經驗工資年年純薪資水平”等在內的工資年年純薪資水平。通常是:有價預防針工資年年純薪資水平、貨品盤盈工資年年純薪資水平等。
五、本年度結轉和節余:意指當年度尚末做好、結轉到本年度按有觀明文規定不斷利用的錢。
⛦六、月底結轉和余額:指年初度或很久以前全第四季度費用籌劃、因直接前提條件會發生變換是沒辦法按原工作方案實行,需延時到今后全第四季度按有關的標準規定立刻選擇的費用。
七、總體結余:指公司為保護公司平常高速運行、結束平時運行任務卡而有的幾項結余。
♉八、上班經費費用收入支出 :指企自己事業單位為結束某些的行政管理上班責任或自己事業趨勢對方,在通常經費費用收入支出 本身時有發生的各類經費費用收入支出 。
九、開開支:指企業企業在專科促銷話動及鋪助促銷話動外面實施非獨立空間核算成本開促銷話動引發的開支。
๊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💮五一、機關行業作業經費預算工程預算:指行政管控行業和符合公務接待員法管控的視野行業操作總體上公眾工程預算財政廳審批按排的總體結余中的每天的公共經費預算工程預算結余。