昆明市松江區永豐街邊區域環保服務質量中心站
2018全年行政部門預算
目 錄
一、部位 重慶市松江區永豐街社區網站安全衛生服務項目管理中心慨況
一、最主要的功能
二、職能部門竣工決算標準組成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入撥出竣工決算總表
二、納入竣工決算表
三、開支竣工決算表
四、財政廳撥付薪資收入收支竣工決算總表
五、一半公用費用預算財政局捐款教育支出部門預算表
六、一般來說公開概預算財政廳捐款基本性支出費用結算的時候表
七、正常共公概預算財政局撥付“三公”費用及危險機關運轉費用結余預算表
八、鎮政府性基金投資費用財政總支出付款總支出竣工決算表
九、資本外債情況表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三部門 專有名詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的崗位職責
ꦕ有保障本土區的最基本診療、常見病多發病病的保護、回到期求美者的復原的治療與保護、通用衛生情況改善與養生保健工作。
二、組織機構設計
💝跟據以上所述職能,杭州市松江區永豐街社區產品站衛生監督產品咨詢中心設設有中介機構,還包括:接待室室、醫務科、可以防止感染養生保健科、企業財務科、門珍、醫院病房及6個安全產品站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018每年團隊竣工決算表
2018每年收入水平費用支出 竣工決算總表
政府部門:70萬
薪資 |
支出費用 |
||
投資項目 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政局付款盈利 |
3265.85 |
一、基本上公開保障花費 |
|
這里面:政府辦公室性投資基金工程預算財政預算審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
二、上級部門補貼申請書創收 |
158.47 |
三、國防安全開支 |
|
三、工作利潤 |
2570.23 |
四、公共服務安全可靠開支 |
|
四、操作薪資 |
|
五、學校收支 |
3.82 |
五、附設機構繳納工資 |
|
六、科學學工藝經費支出 |
|
六、同一使收入 |
625.35 |
七、學歷體育用品與影視文化開支 |
|
|
|
八、社會性切實保障和就業形勢結余 |
521.27 |
|
|
九、醫療器械干凈與計劃方案生孕總支出 |
5700.48 |
|
|
十、工業節能優質收入支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌社區服務中心教育支出 |
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
13、公路網運輸配送其他支出 |
|
|
|
十四、相關信息勘查相關信息等總支出 |
|
|
|
十四、的服務行業的服務行業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融投資教育支出 |
|
|
|
十六、經濟援助其余沿海地區收支 |
|
|
|
十九、國土資源海洋生物氣象觀測等總支出 |
|
|
|
第十九、房間維護費用支出 |
122.08 |
|
|
二十五、油糧物品保障撥出 |
|
|
|
二11、其余性支出 |
|
上年收益預估合計 |
6619.90 |
當年度費用預估合計 |
6347.65 |
用工作債券挽回收入支出差額 |
|
余額分攤 |
272.25 |
本年結轉和盈余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總金額 |
6619.90 |
總共 |
6619.90 |
2018年度目標利潤竣工決算表
廠家:萬塊人民幣
創業項目 |
上年凈收入總金額 |
民政補貼款薪水 |
上家津貼收入來源 |
企業發展工資 |
經營的效益 |
所屬方上交盈利 |
別的收入來源 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育培訓總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一文化藝術培訓結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教育學校其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界服務和人才需求支出費用 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門參公企業單位離退職 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業單位考試企事業單位考試離退體 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野公司的基本的頤養天年保費納費收入支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校創業院校職業類型年金付款性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生防疫與打算生孩子經費支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫用衛生監督企業 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社群食品衛生構造 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的下基層醫療保障衛生監督醫療機構付出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公開衛生監督保障 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事機關單位醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018全年度教育支出竣工決算表
企業:來萬
該項目 |
上年花費累計 |
通常教育支出 |
頂目花費 |
上交國家領導花費 |
管理教育支出 |
對加盟方補助費結余 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教學收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的培訓性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化擔保和就業前景收支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業組織離離休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離退休工資 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展企業單位常見養老院保險費用激費收支★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業方方職位年金付費收入支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼公共衛生與記劃生孕總支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療保健衛生管理構造 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站衛生學系統 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個群眾醫療食品衛生食品衛生系統結余 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息環保服務質量 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性視野的單位醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施付出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018一年度財政局付款利潤花費竣工決算總表
的單位:千元
效益 |
收支 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
品牌 |
總計 |
平常公用工程預算財務撥付 |
政府部門性基金投資預算表財政部門付款 |
一、一樣公用費用預算財務審批 |
3265.85 |
一、大部分共同服務項目結余 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金預算表民政審批 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御性支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、培養收支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學合理技藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育健康與文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有效保障和就業形勢撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫疔衛生防疫與方案生孩結余 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、綠色建筑環保型花費 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通費搬家花費 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓保障業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融結余 |
|
|
|
|
|
十八、救助許多中北部費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海上景象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房保障機制開支 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
第二十、調味品救災物資自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外的支出費用 |
|
|
|
上年使收入自動求和 |
3265.85 |
當年度收入支出合計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
期初民政補貼款結轉和余額 |
|
月底財政局補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下公益性成本預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
政府機關性債券費用不需要審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018第四季度般共同預部門預算財政預算補貼款收支部門預算表
方:萬
好項目 |
累計 |
首要支出費用 |
工作撥出 |
|||
功能表細分 科目表商品編碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
一些培養收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其它培養花費 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會各界保險和就業問題花費 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業方離離休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離養老金 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
方事業發展方總體頤養天年保險金交費性支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業院校事業年金納費花費★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生間與工作計劃發育結余 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
群眾整形環保培訓機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委環境衛生醫院 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
同一基層組織醫療服務環境衛生企業撥出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常見共同健康產品 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上政府部門社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上單位名稱診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公寓房保障措施結余 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
自建房改變結余 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
總計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018當年度平常公眾竣工決算財政廳撥付基本的支出費用竣工決算表
企事業單位:萬多
工作 |
預估合計 |
相關人員經費支出 |
共用接待費 |
||
城市發展分類整理 考試科目編號 |
項目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪社會福利付出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
關鍵員工工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
危險機關行業基層單位大多關于養老地產養老保險行業費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員主要醫學保險服務付費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會存在確保交費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的很大打工族薪資優惠教育支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品種類和服務性經費支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
交電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的雜費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
信賴業務部費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
特權費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公公務車操作定期維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另一個城市交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品銷售和功能費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對每個人和中國家庭的補助費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補帖 |
0.17 |
0.17 |
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303 |
07 |
醫治費補貼政策 |
0.15 |
0.15 |
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303 |
08 |
國家大學生助學金 |
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303 |
09 |
贈送金 |
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303 |
10 |
個體漁業生產津貼 |
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303 |
99 |
相關一個人和的家庭的補助費收入支出 |
2.01 |
2.01 |
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310 |
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投資基金性收支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
工作系統置辦 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業級主設備添置 |
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310 |
07 |
信息查詢網咯及軟件添置更行 |
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310 |
13 |
國家公務車輛使用折舊費 |
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310 |
19 |
各種交通網平臺購進 |
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310 |
22 |
隱形房產新購 |
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310 |
99 |
任何投資者性性支出 |
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預估合計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018全年度尋常共公工程預算財政付出撥付“三公”資金投入及市直機關運作資金投入付出竣工決算表
企業單位:來萬
一樣公益性工程預算財政廳審批“三公”專項資金 |
機構行駛 接待費預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待小二租車購入及啟用費 |
公務招待招待費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 采購費 |
公務活動用車的 電腦運行費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
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0.31 |
0.31 |
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0.31 |
0.31 |
|
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0.31 |
0.31 |
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2018季度現政府性股權基金估算財政部門付款結余部門預算表
企事業單位:萬美元
工程項目 |
總金額 |
大體支出費用 |
工作付出 |
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用途幾大類 科目必編號規則 |
題目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度股權資產負債狀態表 |
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錢數公司:千元 |
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占比 |
價值量 |
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本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
年初數 |
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一、財產總計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流失凈資產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不變股權 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦚ 尋常公務活動使用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🃏 交通執法值崗私家車 |
|
|
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|
🎃 獨特的專業性技能專用車 |
|
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|
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💫 許多用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🐼 4.另外進行固定凈資產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🧸 減:總計攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約股權 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
ꦬ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種房產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對佛山市市松江區永豐大街片區衛生情況服務管理中心站2018本年度創收經費支出部門預算基本癥狀闡述
昆明市松江區永豐道路社區居委會衛生防疫服務培訓平臺2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、對北京市松江區永豐銜道社群安全服務培訓中心局2018季度利潤預算情況表明
上年🎃收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關干北京市松江區永豐居委會區域衛生間業務咨詢中心2018本年撥出預算狀態表示
年初꧅支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關羽武漢市松江區永豐城市特別健康提供服務管理中心局2018一年度財政局審批工資開支總體經濟情況說明書
南京市市松江區永豐街區特別衛生學服務的學校2018年度財政撥款⛦收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、觀于佛山市松江區永豐街辦社區工作站安全衛生工作心中2018財政資金年度常見服務性概算財政資金補貼款總支出竣工決算時候說明書怎么寫
(一)般公共服務預預算財政廳付款教育支出預算總體布局原因
深圳市松江區永豐社區干凈社區干凈干凈貼心服務主2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)普遍公眾部門預算財政局審批付出部門預算構造事情
廣州市松江區永豐街道辦社群食品衛生功能中心點2018💫年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一樣共同部門預算國庫補貼款費用部門預算主要狀態
佛山市松江區永豐社區業務站社區業務站衛生情況業務心中2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🐟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8💯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對於濟南市松江區永豐街鎮社群安全衛生服務于重心2018本年度通常癥狀下公共信息成本預算財政預算撥付基本性教育支出預算癥狀詳細說明
鄭州市松江區永豐街區社區網站衛生防疫工作中心站2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1♉、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𝓰、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧋七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政性付款其他支出竣工決算環境承載力時候闡述。
成都市松江區永豐街道街道干凈服務的核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”資金投入民政捐款花費部門預算準確實際情況講解。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責任核編,并一致的對外公布,本部門不要再行重覆對外公布。
2、♒上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動接待客人費付出無
八、更多重慶市松江區永豐道路平臺健康服務培訓管理中心2018月度當地政府性股票基金概算財務撥付支出費用結算的時候狀況說明書怎么寫
✅滬市松江區永豐街道功能平臺街道安全衛生功能平臺2018當年度無中央政府性股權基金預算表財務補貼款收支。
九、國有化股權投資銷售預算表財政預算付款前提講解
🦂滬市松江區永豐街邊街道辦事處安全衛生服務性中間2018每年無集體所有制金融資本生意費用預算財政局撥付撥出。
十、別的必要項目的問題代表
(一)政府部門行駛專項經費其他支出問題
蘇州市松江區永豐居委會片區健康服務培訓中心局2018全年度高分子關開機運行接待費付出。
(二)縣政府企業采購開支時候
沈陽市松江區永豐大街社區業務服務網站公共衛生業務服務網站2018年度目標政府部門采購流程金額才(以借款合同簽屬起算)🐭為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🏅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)此車、商品房唯一性暫用具體情況
1.來往車輛
🦋截止2018年12月31日,重慶市松江區永豐街道辦事處小區干凈服務中動用的似的國家公務接待車輛中,由區市直機關事宜維護局中國統一食物后勤保障的似的國家公務接待車輛為1輛。
2.建筑
ဣ直到2018年12月31日,廣州市市松江區永豐街鎮平臺食品衛生的服務基地安全使用的快裝建筑中由區市直機關事情標準化管理處中國統一調制的南京市松江區永豐道路業務辦理處房子產權的快裝建筑為7600m2米。
(四)決算績效評價管理制度情況報告
🐭上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✤一、不需要補貼款薪資收入:指工作單位年初度從本級不需要部分贏得的不需要補貼款,涵蓋般通用項目預決算不需要補貼款和中央政府性新基金項目預決算不需要補貼款。
🍎二、事業有成有成利潤:指事業有成有成企業單位做行業項目工作形式十分輔助器工作形式提供的利潤。主要是是:醫用利潤等。
⛄三、營運創收:指人事計量單位在技術專業工作移動十分捕助移動本身落實非經濟獨立核算成本營運移動要先拿到的創收。首要是:租售創收等。
🌸四、其他的創收:指標準具有的除“財政支出撥付創收”、“教育事業創收”、“生產創收”等或者的創收。主要是是:學習入職體檢創收等。
五、年終結轉和節余:意指上一年度并沒有達成、結轉到上年按有關標準再次食用的財力。
♋六、年底結轉和節余:指本一半年度目標度或之前一半年度目標決算規劃、因可觀標準再次發生發生改變始終無法 按原計劃表施實,需延后到已后一半年度目標按光于指定仍然食用的錢。
七、首要費用開支 :指的單位為保駕護航學校健康轉運、提交定期工作中工作而時有發生的哪項費用開支 。
ꦦ八、創業項目收入結余:指院校為完畢指定區域的行政處上班成就或企事業進展關鍵,在常見收入結余本身再次發生的多種收入結余。
ﷺ九、企業經營的教育支出費用:指自己事業部門在行業移動及輔助器移動之下大力開展非獨力歸集企業經營的移動出現的教育支出費用。
♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊11、機關計量機關單位啟動費用:指行政部門計量機關單位和參照物因公員法安全管理的事業性計量機關單位使用的尋常公共信息國庫預算國庫補貼款安排好的差不多開支中的日常性共用費用開支。