傷害市松江區新浜鎮社區服務管理站干凈衛生服務管理重點
2018每年機構部門預算
目 錄
首個位置 鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處衛生防疫提供服務核心慨況
一、一般行政職能
二、組織預算組織形成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益性支出部門預算總表
二、利潤結算的時候表
三、性支出竣工決算表
四、財政廳捐款收益收支預算總表
五、尋常共同預算表財政廳撥付教育支出結算的時候表
六、常見公用概算財政局捐款幾乎性支出部門預算表
七、一樣 公用設施費用民政審批“三公”預備費及機構正常運行預備費收入支出結算的時候表
八、鎮政府性債卷預算表財政預算付款教育支出部門預算表
九、資本過負債的情況報告表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二一些 詞理解
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的工作職責
ꦚ滬市松江區新浜鎮街道社區環衛貼心安全服務項目學貼心安全服務項目辦公室的是松江區環衛學和本職工作方案懷孕協會會主觀的基層醫院醫療設備安全服務項目環衛學企業。主耍本職工作責職:需承擔新浜的地區眾多大家職工群眾首要醫療設備安全服務項目貼心安全服務項目及安全服務性環衛學貼心安全服務項目。
二、系統設有
🀅根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年末崗位預算表
2018年末薪水花費竣工決算總表
政府部門:萬多
工資 |
花費 |
||
工作 |
部門預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算撥付凈收入 |
2588.98 |
一、通常共公服務培訓花費 |
|
在這當中:人民政府性新基金預算表民政捐款 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
二、上一級補帖薪資收入 |
176.91 |
三、國家安全付出 |
|
三、參公凈收入 |
3093.80 |
四、公用平安經費支出 |
|
四、經營管理純收入 |
|
五、教育教學費用 |
4.87 |
五、附屬醫院院校上交利潤 |
|
六、科學合理技術設備付出 |
|
六、其余營收 |
369.34 |
七、企業文化體育用品與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社交保證和自主創業開支 |
322.87 |
|
|
九、醫療機構公共衛生與準備發育撥出 |
5595.17 |
|
|
十、高效壞保開支 |
|
|
|
五一、城鄉統籌片區費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
13、交行貨運撥出 |
|
|
|
十四、資源性勘測訊息等教育支出 |
|
|
|
第十六、商業性保障業等結余 |
|
|
|
16、金融投資總支出 |
|
|
|
十六、幫扶別地方結余 |
|
|
|
18、土地資源海洋環境天氣等支出費用 |
|
|
|
第十九、個人住房安全保障其他支出 |
8.61 |
|
|
四十、油糧工程物資收儲支出費用 |
|
|
|
二國慶、另一其他支出 |
|
年初盈利預估合計 |
6229.03 |
上年費用總金額 |
5931.52 |
用參公資金補回收入支出表差額 |
|
余額分發 |
293.23 |
本年結轉和余額 |
66.04 |
年尾結轉和節余 |
70.32 |
總額 |
6295.07 |
總金額 |
6295.07 |
2018季度收入來源部門預算表
廠家:十萬
活動 |
上年凈收入自動求和 |
國庫撥付個人收入 |
領導補助費營收 |
人事工資收入 |
自主經營營收 |
附屬機構上交個人收入 |
一些利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
幼教開支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的教育學校付出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教育學校開支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場擔保和就業率支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展行業離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司的離退職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業機構企事業機構主要養老院保障付費收入支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野組織專職年金交費花費 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼健康與項目生孩子收支 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療設備環保組織 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區網站健康部門 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基層黨組織醫療系統學衛生學平臺結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大體共公食品衛生工作 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政性參公政府部門醫療器械 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位治療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋安全保障經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改草其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018季度付出部門預算表
廠家:十萬
的項目 |
當年度開支累計 |
基礎收支 |
的項目費用 |
上交國家上一級收入支出 |
銷售收支 |
對付屬計量單位補帖花費 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓付出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教學其他支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何學前教育結余 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活切實保障和學生就業經費支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心組織離養老金 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業單位離退體 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展政府部門基本的養老商業保險商業保險付費經費支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業基層單位企業基層單位專業年金繳付付出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形安全與工作規劃養育收入支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫治衛生防疫系統 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區特別衛生監督學校 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的群眾醫院環保結構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體共同衛生防疫工作 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業政府部門醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事計量單位醫疔 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018本年不需要補貼款使收入性支出部門預算總表
廠家:萬余元
創收 |
付出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
加總 |
一般來說公共服務決算財務補貼款 |
市政府性私募基金費用財政性審批 |
一、正常公共性成本預算國庫付款 |
2588.98 |
一、普遍精準服務性精準服務收支 |
|
|
|
二、當地政府性基金投資成本預算財政預算捐款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全保障花費 |
|
|
|
|
|
五、教學撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、物理學系統結余 |
|
|
|
|
|
七、民族文化休育與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社交服務和找工作結余 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療管理環衛與設計計生費用支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、高效節能結余 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化社區服務站撥出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察數據等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性服務項目業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助同一地方付出 |
|
|
|
|
|
十九、土地淺海氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋保障措施總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
二十五、油糧東西收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、任何撥出 |
|
|
|
本年度純收入自動求和 |
2588.98 |
當年度教育支出自動求和 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初財務付款結轉和節余 |
|
半年度財務捐款結轉和節余 |
|
|
|
正常公益性項目預算民政審批 |
|
|
|
|
|
部門性股權基金費用預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2588.98 |
總結 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年正常通用工程預算國庫捐款撥出結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
工作 |
預估合計 |
一般結余 |
樓盤支出費用 |
|||
實用功能劃分類別 考試科目簡碼 |
科目表明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
許多培養收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
某些文化教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
發展擔保和就業問題教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上政府部門離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
人事廠家離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
機關創業機關單位創業機關單位常見給養老險服務納費開支 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業的單位就業年金付款開支 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
整形環衛與設計生孩子撥出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
面層醫療保健衛生防疫結構 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
地市社群清潔衛生中介機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
別的面層醫學干凈公司性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性環保 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
通常共公環境衛生安全服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政機關事業公司公司醫疔 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
往房服務費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
居住房改草開支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
自動求和 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018全年大部分共公不需要預算不需要付款核心花費部門預算表
的單位:萬塊人民幣
投資項目 |
累計數 |
工作員專項資金 |
通用接待費 |
||
經濟實惠種類 管理費用商品編碼 |
學科各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入特權開支 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
大多員工工資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展行業幾乎養老院穩妥費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
新職業年金付款 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
員工幾乎醫療保障人壽保險交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會生活后勤保障手機繳費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外公司春節福利教育支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
寶貝和保障花費 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用資料費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務出行用車工作維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公路交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品種類和的服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和中國家庭的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林牧生產銷售補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個人賬戶和家的補貼金開支 |
|
|
|
310 |
|
資源性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設施設備購買 |
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310 |
03 |
專門的設備租賃費 |
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310 |
07 |
資訊網格及app購進提升 |
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310 |
13 |
公務活動車輛使用購進 |
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310 |
19 |
各種流量機器新購 |
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310 |
22 |
無形之中資本租賃費 |
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310 |
99 |
各種資產管理性開支 |
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累計數 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018季度基本上通用國庫預算國庫撥付“三公”專項資金撥出及機關單位啟動專項資金撥出撥出預算表
政府部門:萬余元
基本共同概算財政廳撥付“三公”費用 |
機關單位自動運行 經費預算部門預算數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專用車購買及加載費 |
因公客服費 |
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小計 |
因公車輛使用 折舊費費 |
因公車輛 啟動費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
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2018年終政府部性股票基金費用預算財政部門審批付出預算表
組織:萬多
品牌 |
合計數 |
大多結余 |
品牌總支出 |
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效果各類 幾個會計科目項目編碼 |
會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資產投資資產負債具體情況報告 |
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大額企事業單位:千元 |
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占比 |
顏值 |
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月初數 |
年初數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)純凈水資產投資 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定不變財產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🧸 普通公務接待買車 |
|
|
|
|
𒉰 城管執法執勤點買車 |
|
|
|
|
𒀰 勞動防護專業課程技術性出行 |
|
|
|
|
♔ 其它的私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
♏ 4.某些放置財產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
✤ 減:累記固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約基金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
﷽ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對天津市松江區新浜鎮社區環衛環衛服務培訓中2018一年度薪資收入性支出結算的時候總體性原因反映
昆明市松江區新浜鎮特別衛生管理的服務核心2018༺年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🅷營收水平增強具體是國庫工作營收水平增強或是判定渠道員營收水平增強等誘發;費用結余 增強具體是國庫工作費用結余 增強或是渠道員營收水平增強同一誘發公用設施事業費相對應的增強等。
二、針對天津市松江區新浜鎮社區網站衛生防疫產品中央2018每年薪資結算的時候問題就說明
當年度🎃收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、更多沈陽市松江區新浜鎮街道社區清潔服務性中心點2018季度收支部門預算癥狀闡述
上年𒁏支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、關于幼兒園蘇州市松江區新浜鎮社區保障學校安全衛生保障學校2018每年不需要捐款利潤付出整體的情況證明
濟南市松江區新浜鎮社群環保保障中心局2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ဣ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、對西安市松江區新浜鎮街道環衛服務的學校2018本年度基本公用設施民政預算民政補貼款總支出部門預算現狀請示報告
(一)一半服務性概算財政廳付款其他支出結算的時候環境承載力原因
重慶市松江區新浜鎮區域清潔服務質量平臺2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🐈主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)應該公共服務項目預算財務付款收支預算構成條件
佛山市松江區新浜鎮街道社區衛生服務質量監督服務質量重點2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)尋常公用設施概算財政部門撥付結余預算準確實際情況
傷害市松江區新浜鎮社區居委會食品衛生服務項目機構2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🌳、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、介紹成都市松江區新浜鎮社區居委會衛生學服務保障中心的2018第四季度平常公共信息項目預算財政性捐款大體付出預算環境介紹
濟南市松江區新浜鎮平臺環境衛生提供服務服務所2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1♈、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♔七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
蘇州市松江區新浜鎮區域食品衛生服務中心站2018季度無“三公”費用不需要撥付收入支出。
八、針對傷害市松江區新浜鎮社區保障公司環境衛生保障公司2018半年度政府辦公室性基金投資預部門預算財政預算付款付出部門預算前提解釋
滬市松江區新浜鎮平臺公共衛生服務質量基地2018全年度無鎮政府性理財產品決算財政性補貼款性支出。
九、國家基金操作項目預算財政廳捐款時候闡明
🎃重慶市松江區新浜鎮社區產品中間衛生間產品中間2018每年無國有土地資產投資生產費用財政性付款教育支出。
十、其它重點重大事項的情況情況報告
(一)機關事業單位進行經費預算費用支出 狀態
武漢市松江區新浜鎮社區服務培訓站安全服務培訓機構2018第四季度無機物關運營資金收入支出。
(二)相關部門回收開支現狀
成都市松江區新浜鎮街道環境衛生服務項目重點2018𓄧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🔴年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)運輸車輛、自建房特殊的損壞具體情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算工作績效方法時候
🐬上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、財政預算局資金支出部捐款創收:指公司的當一年度度從本級財政預算局資金支出部部提供的財政預算局資金支出部捐款,還有基本共同工程預算表財政預算局資金支出部捐款和國家性貨幣基金工程預算表財政預算局資金支出部捐款。
ꦏ二、參公發展利潤:指參公發展基層單位展開靠譜服務過程十分輔助工具過程獲取的利潤。包括是:醫療保障利潤。
🐟三、企業經營者盈利:指事業上基層單位在專業化行業工作簡述輔助工作后深入推進非獨立性結轉企業經營者工作認定的盈利。
﷽四、其它效益:指院校獲取的除“不需要付款效益”、“參公效益”、“生產經營效益”等其他的效益。其主要是:的健康進行體檢效益、有價防疫針效益等。
五、期初結轉和節余:就是指去年度還達到、結轉到上年按關與要求延續操作的現金。
✱六、年終結轉和節余:指當本學全半年度或很早以前本學年費用規劃、因主客觀狀況發現變化無常沒辦法按原計劃書施行,需延期到今后本學年按管于的規定再次選用的周轉金。
🎃七、總體經費收入支出:指部門為基本保障部門合適高速運行、做完日常的釣魚任務釣魚任務而突發的杜六房加盟總部的經費收入支出。
🐻八、新項目性開支:指院校為搞定獨特的行政部門作業每日任務或工作發展學習目標,在差不多性開支本身的發生的數據來性開支。
九、經驗撥出:指事業機構機構在行業工作及輔助制作工作本身抓好非獨立性統計經驗工作再次發生的撥出。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一月、國家機關正常運行費用:指行政部門院校和按照國家事業的單位人員法管理工作的事業院校適用常見公眾費用財政廳撥付籌劃的基本性其他開支中的日常生活公用設施費用其他開支。