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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環保服務保障公司

2018年度目標行政部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一地方 東莞市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療學的服務心中概貌

一、重點崗位職責

二、設備設置成

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資撥出預算總表

二、薪資收入預算表

三、收入支出結算的時候表

四、國庫補貼款純收入結余預算總表

五、一樣 公眾費用預算財政性撥付總支出結算的時候表

六、一樣公用預算表財政性補貼款總體花費結算的時候表

七、一樣 公共服務工程預算民政補貼款“三公”接待費及機關單位開機運行接待費經費支出部門預算表

八、政府辦公室性投資基金預算表財政預算捐款費用竣工決算表

九、資產投資債務環境表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第五的部分 動詞解答

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點崗位職責

⛦    以平臺環保學精準提供服務項目咨詢中心點遵循體,全科牙科醫生為帶頭人,恰當運用平臺產品和適于技術性,以當地居民鍵康為咨詢中心點,家中為公司的,平臺為超范圍,訴求為導向性,以女人、孩童、老人人、慢牲病號、殘疾人為本點,以處理平臺的首要環保學狀況,充分滿足總體環保學精準提供服務項目訴求為目的性,融杜絕、醫療提供服務、營養健康保健、治愈、鍵康培育為分離式,高效、劃算、不便、總體、不間斷的農村基層環保學精準提供服務項目。由負責人部門乃至每一位員工基于三定情況報告等涉及到的規定有關首要職責范圍填表。

二、單位使用

🐎上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終純收入付出部門預算總表

廠家:萬塊

年收入

花費

該項目

預算數

創業項目

預算數

一、財政部門補貼款收益

3396.86

一、通常通用服務性支出

 

  其中的:國家性新基金費用財政性審批

 

二、國際關系收支

 

二、領導補貼申請書效益

 

三、防御付出

 

三、企業發展個人收入

2175.25

四、共公安全管理性支出

 

四、自主經營創收

 

五、培育付出

4.32

五、所屬行業繳納薪水

 

六、物理學技藝撥出

 

六、其他的工資

323.32

七、傳統藝術教育與新傳媒收支

 

 

 

八、中國社會得到保障和專業教育收支

361.38

 

 

九、醫療保障安全與計劃書計劃生育政策費用支出

5514.56

 

 

十、綠色建筑環境總支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區衛生支出費用

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

13、流量裝運教育支出

 

 

 

十四、產品信息勘測產品信息等花費

 

 

 

15、商業性服務性業等收支

 

 

 

第十五、財務其他支出

 

 

 

十八、救助其余地方費用

 

 

 

18、國土資源淺海氣候等費用支出

 

 

 

第十九、商品房質量保障教育支出

1.89

 

 

第二十、調味品廢舊物資貯備其他支出

 

 

 

二國慶、另外的費用支出

 

年初年收入總金額

5895.43

當年度花費合計數

5882.15

用行業基金投資擬補開支差額

 

盈余分派

13.28

年末結轉和節余

 

年底結轉和余額

 

總共

5895.43

總共

5895.43


2018當年度薪資收入竣工決算表

政府部門:萬多

大型項目

當年度收錄總金額

財政部門付款薪資收入

領導津貼薪資收入

視野薪水

管理年收入

復屬企業上交薪資

許多收益

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

加總

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育培訓教育支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

兩種學前教育支出費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

各種教肓支出費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

生活維護和學生就業付出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟參公工作單位離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業機關單位機關單位離辭職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業機關單位基礎養老安全安全網上繳費收入支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關院校事業有成院校專職年金網上繳費收入支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生情況與計劃表生殖經費支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

表層醫院健康單位

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

旅游城市社區居委會環境衛生組織

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

另一下基層醫用衛生情況機購開支

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾安全

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

常規公共信息干凈功能

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門自己事業工作單位醫疔

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企事業編醫療設備

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅擔保費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018每年開支預算表

的單位:萬塊

活動

年初收入支出加總

首要教育支出

樓盤支出費用

繳納上司收入支出

運營收支

對附設機關單位補助金其他支出

功能分類
科目編碼

學科命名

合計數

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教育教學撥出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其余教育輔導性支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

多種培訓花費

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

當今社會保駕護航和自主創業花費

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上企業離離休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業性廠家離辭職

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機構教育事業部門差不多頤養保險金手機繳費撥出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業院校職業的年金繳納費用費用支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

治療公共衛生與方案生孩費用

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

下基層社區醫療安全企業

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

省份社群安全組織機構

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另一個基層工作醫用清潔貸款機構撥出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公眾安全

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大多公益性衛生間服務質量

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政性行業基層單位醫療管理

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

事業性院校醫院

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

居住房擔保結余

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

自建房制度改革總支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018全年度財政預算審批個人收入結余部門預算總表

院校:余萬元

使收入

撥出

內容

部門預算數

工作

加總

似的服務性預決算財務補貼款

鎮政府性股票基金費用預算不需要審批

一、通常情況通用工程預算財政廳付款

3396.86

一、一般來說公用設施功能其他支出

 

 

 

二、政府部門性貨幣基金估算財政支出補貼款

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、中國國防教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性的安全花費

 

 

 

 

 

五、培養總支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、學科方法性支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育課與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、中國社會確保和自主創業撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫治衛生間與方案生二胎其他支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、能源管理安全結余

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

 

 

十五、出行運輸物流其他支出

 

 

 

 

 

十四、信息查詢堪探信息查詢等收支

 

 

 

 

 

第十、商業服務性服務性業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、銀行業收支

 

 

 

 

 

十二、經濟援助另一省市收支

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋資源氣象臺等教育支出

 

 

 

 

 

十八、租賃房安全保障撥出

1.89 

1.89 

 

 

 

四十、糧油加工物品保障性支出

 

 

 

 

 

二十一月、各種總支出

 

 

 

上年收入水平累計數

3396.86

本年度撥出預估合計

 3396.86

 3396.86

 

年終國庫撥付結轉和節余

 

歲末國庫補貼款結轉和節余

 

 

 

      基本通用費用預算財政資金付款

 

 

 

 

 

      縣政府性股票基金概算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總金額

3396.86

總共

 3396.86

 3396.86

 

 


2018一年度通常情況下共公預算財政廳付款經費支出預算表

政府部門:萬美金

內容

加總

常見開支

項目流程支出費用

工作劃分類別

項目代碼

考試科目標題

205

 

 

文化教育經費支出

4.32

 

4.32

205

99

 

其它培育費用支出

4.32

 

4.32

205

99

99

另外的教導結余

4.32

 

4.32

208

 

 

社會存在確保和自主創業性支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政管理企事業工作單位離退職

361.38

361.38

 

208

05

02

事業心的單位離退休年齡

0.10

0.10

 

208

05

05

國家機關事業心公司總體養老院穩定納費性支出

272.26

272.26

 

208

05

06

方人事方職業選擇年金激費結余

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療管理安全與方案生二胎撥出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

表層醫療保障衛生防疫構造

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

地市片區安全結構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

某個基層員工醫治衛生防疫企業支出費用

4.09

 

4.09

210

04

 

通用健康

422.21

390.48

31.73

210

04

08

主要公益性干凈衛生的服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政性企業發展部門醫療服務

152.73

152.73

 

210

11

02

企業發展政府部門醫疔

152.73

152.73

 

221

 

 

住宅房得到保障費用

1.89

1.89

 

221

02

 

往房改革的實質支出費用

1.89

1.89

 

221

02

01

房間社保公積金

1.89

1.89

 

合計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018半年度似的公用設施概預算國庫付款通常撥出結算的時候表

  公司的:十萬

內容

總計

的人員經費支出

通用金費

市場經濟歸類

專業科目編號

學科稱謂

301

 

月工資會員福利收支

2963.09

2963.09

 

301

01

  差不多工薪

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費津貼

199.57

199.57

 

301

03

  獎勵

50.63

50.63

 

301

06

  餐費經濟補貼費

118.37

118.37

 

301

07

  工作績效待遇

899.65

899.65

 

301

08

部門事業發展方幾乎給養老穩定費

453.93

453.93

 

301

09

職業選擇年金手機繳費

89.02

89.02

 

301

10

教職工常見醫療衛生人壽保險手機繳費

 

 

 

301

11

因公員醫遼補貼費網上繳費

 

 

 

301

12

其余社會發展切實保障繳納費用

 

 

 

301

13

住宅房公積金貸款

1.89

1.89

 

301

14

醫療器械費

152.73

152.73

 

301

99

  另外月薪員工福利性支出

594.367

594.36

 

302

 

進口商品和服務項目總支出

0.1

 

0.1

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  消防手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  特用的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  使用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托人工作費

 

 

 

302

28

  總工會金費

 

 

 

302

29

  有福利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務車輛開機運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  相關出行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添花銷

 

 

 

302

99

  某些貨品和產品開支

 

 

 

303

 

對自身和家中的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補助款

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

自己的農林牧生產的貼補

 

 

 

303

99

  其它人和家族的補貼花費

 

 

 

310

 

資本投資性開支

 

 

 

310

02

  接待室的設備租賃費

 

 

 

310

03

  專業主設備采購

 

 

 

310

07

  資訊網絡信息及軟文租賃費最新

 

 

 

310

13

  因公私家車購入

 

 

 

310

19

  其他公路網工具軟件購置費

 

 

 

310

22

  無形之中固定資產購買

 

 

 

310

99

  某些資源性性支出

 

 

 

累計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018年末通常公眾估算財政部門撥付“三公”資金投入總支出及部門進行資金投入總支出總支出預算表

部門:多萬元

平常公共信息工程預算財務撥付“三公”勞務費

政府部門正常運作

經費預算結算的時候數

自動求和

因公出國工作

(境)費

國家公務私車添置及加載費

國家公務迎送費

小計

公務活動私家車

添置費

公務接待用車的

執行費

概算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

費用數

預算數

工程預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終相關部門性債券工程預算財政廳審批經費支出部門預算表

政府部門:萬塊

業務

累計

大多支出費用

工程總支出

作用劃分類別

學科編號規則

科目必名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中股本負債率實際情況報告

 

 

余額院校:70萬

 

規模

的價值

月初數

月底數

本年數

月底數

一、房產加總

——

——

2981.29

3117.89

   (一)外流股權

——

——

 885.50

726.83

   (二)不變財力

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

😼                          基本上公務活動車輛使用

 

 

 

 

🤪                          市場監管執勤點使用車

 

 

 

 

🐼                          特別行業的技術專車

 

 

 

 

⛎                          其余私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

🐻               4.任何固定不動資本

——

——

976.14

1111.61

♛        減:累加折舊率及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長時融資

——

——

 

 

   (四)搭建網工程施工

——

——

 

 

   (五)無形之中債務

——

——

 

 

𝓀        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)其它股權

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈凈資產自動求和

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對於昆明市松江區石湖蕩鎮平臺健康安全服務部點2018半年度納入教育支出竣工決算總體布局事情證明

傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛業務管理中心2018𒉰年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、關于幼兒園昆明市松江區石湖蕩鎮平臺清潔服務學校2018財政年度收錄結算的時候條件描述

當年度✨收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、并于沈陽市松江區石湖蕩鎮街道辦食品衛生的服務基地2018年收入支出竣工決算情況報告闡述

當年度﷽支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、至于上海市松江區石湖蕩鎮特別環境衛生產品中央2018年財政廳補貼款收入來源總支出整體前提詳細說明

西安市松江區石湖蕩鎮街道衛生防疫服務培訓重心2018🃏年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、并于武漢市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生服務的核心2018每年般通用結算的時候不需要審批經費支出結算的時候癥狀解釋

(一)似的共公估算國庫審批經費支出竣工決算總體性條件

濟南市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生功能中央2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)應該公益性預算不需要審批花費預算組成癥狀

重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理服務保障學校2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)普通公共服務項目預算財政預算捐款經費支出預算主要原因

濟南市松江區石湖蕩鎮社區清潔清潔服務管理中心2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🐟、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3ꦓ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ಞ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🔥、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6ꦺ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7ℱ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8ꦑ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🃏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、就杭州市市松江區石湖蕩鎮社群環保保障咨詢中心2018年度目標正常公共服務概算民政付款差不多開支結算的時候情況報告闡明

鄭州市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學產品機構2018🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🌳、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🧸七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政局捐款花費結算的時候綜合性現狀反映。

鄭州市松江區石湖蕩鎮片區衛生管理功能中2018ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”接待費財政資金撥付花費預算中應情況原因分析。

2018♏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🌌國家公務私家車正常運行維保性支出0萬的大寫。2018年,成都市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生產品中間隸屬關系各成本預算院校支出財政局付款的國家公務買車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、并于傷害市松江區石湖蕩鎮社區服務性中心局公共衛生服務性中心局2018不需要年度市政府性股票基金工程預算不需要付款教育支出部門預算現象說

🌊傷害市松江區石湖蕩鎮片區健康服務培訓中心站2018財政經費支出年度無政府機構性基金投資決算財政經費支出補貼款經費支出。

九、國有控股資本公司開費用預算財政局撥付情況詳細說明

廣州市松江區石湖蕩鎮社群環衛功能中心局2018本年度無國有制資本投資開成本預算國庫撥付經費支出。

十、相關極為重要細節的狀態闡述

(一)工商登記行駛經費其他支出其他支出原因

深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務于中心的衛生情況服務于中心的2018年末有機物關自動運行費用支出費用。

(二)政府機構的采購費用支出 環境

南京市松江區石湖蕩鎮片區衛生間的服務咨詢中心2018𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)車量、房源唯一性霸占癥狀

蘇州市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況安全服務中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價處理事情

🥂上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ꦑ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

꧃一、國庫付款工資:指企業單位本全年度度從本級國庫部們確認的國庫付款,包涵通常共同成本財政性預算國庫付款和人民政府性私募基金成本財政性預算國庫付款。

🌟二、事業機構發展營收來源:指事業機構發展機構開設專科金融業務行為舉例說明外掛行為確認的營收來源。一般是:醫療保健營收來源、中藥飲片營收來源、別的營收來源等。

ꦅ三、運營薪水:指創業標準在行業服務主題活躍及輔助的主題活躍囿于大力開展非自己結轉運營主題活躍提供的薪水。

🐬四、其它的利潤水平來源:指方得到的除“國庫審批利潤水平來源”、“事業上利潤水平來源”、“經營管理利潤水平來源”等外的利潤水平來源。

五、期初結轉和余額:就是指上一年度已經搞定、結轉到年初按相關的中規定再次在使用的金額。

▨六、半第四季度結轉和余額:指當第四季度度或前第四季度費用預算確定、因客觀事實要求引發發展沒有辦法按原計劃表試行,需網絡延遲到后來第四季度按管于歸定延續利用的錢財。

七、總體花費:指的單位為維護機購平常在運轉、完工基本運轉日常任務而遭受的各類花費。

🍎八、投資項目開支:指院校為完全指定區域的人事部門運轉重任或工作進展關鍵,在核心開支認知能力的發生的每項開支。

ꦛ九、運作的結余:指教育事業院校在靠譜促銷的活動方案及助手促銷的活動方案之余發展非獨立的成本核算運作的促銷的活動方案發生的的結余。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩵ十一月、企業行駛企業發展費:指財政預算企業和參照物國家國家公務員法方法的企業發展企業運行通常情況下共同估算財政預算補貼款讓的差不多收入經費支出中的基本通用企業發展費收入經費支出。

 

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