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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泖港鎮街道衛生防疫服務培訓心中

2018當年度相關部門竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

第1區域 西安市市松江區泖港鎮社區清潔衛生清潔衛生提供服務主簡況

一、一般職能作用

二、構造設置成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資費用支出 預算總表

二、收益竣工決算表

三、其他支出結算的時候表

四、財政性審批盈利費用支出 預算總表

五、基本通用預部門預算不需要審批開支部門預算表

六、正常公眾費用預算財政局捐款首要經費支出預算表

七、一樣 公用概算財政資金補貼款“三公”接待費及機關單位使用接待費付出竣工決算表

八、部門性基金投資概預算財政性捐款教育支出預算表

九、金融資產流動負債環境表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、大部分 動詞解讀

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見職責

ܫ泖港鎮社群健康保健保障核心都是所集醫院保健設備、應對、健康保健保健、治愈、健康保健基礎教育和行動計劃養育系統指引為一體機的農村基層社群醫院保健設備健康保健保障設備。核心設在松江區東北部,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,核心承當著泖港鎮的基礎醫院保健設備、公益性健康保健和社群健康保健保障業務。

二、機購設有

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個公司設置公司,具有:⛎行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018月度年收入費用支出 部門預算總表

公司:余萬元

效益

教育支出

工程項目

部門預算數

項目流程

竣工決算數

一、財政廳付款創收

3,991.47

一、基本上公益性業務撥出

 

  這其中:政府部門性債卷費用預算財政性捐款

 

二、外交關系收支

 

二、上級領導津貼純收入

 

三、國防科技性支出

 

三、企事業薪資收入

4,715.75

四、公眾防護收入支出

 

四、銷售經營薪資收入

 

五、學校性支出

5.32

五、附屬醫院基層單位上交工資

 

六、學科技術應用結余

 

六、其他薪資收入

405.80

七、技術 體育健康與傳媒廣告其他支出

 

 

 

八、社會存在基本保障和就業形勢花費

26.97

 

 

九、醫療器械干凈與預計計劃生育政策花費

9,079.37

 

 

十、綠色建筑的環保性支出

 

 

 

十一國慶、新型農村社區服務站總支出

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

十五、交通配套貨物運輸總支出

 

 

 

十四、產品勘測企業信息等開支

 

 

 

二十、商家貼心服務行業等其他支出

 

 

 

16、科技金融教育支出

 

 

 

二十七、支援另一個東北部撥出

 

 

 

18、國土局大海氣象臺等教育支出

 

 

 

黨的十九、個人住房有效保障了開支

5.26

 

 

20、糧油加工材料物資貯備開支

 

 

 

二十一月、相關費用支出

 

年初薪資預估合計

9,113.02

本年度付出累計數

9,116.92

用人事股票基金處理開支差額

116.59

節余管理

116.89

年終結轉和節余

4.20

半年度結轉和余額

 

總結

9,233.81

累計

9,233.81


2018本年收益部門預算表

公司:萬塊

大型項目

當年度納入加總

民政撥付個人收入

上一級補帖營收

企業工資收入

銷售經營薪水

付屬企事業單位繳納營收

別的盈利

功能分類
科目編碼

課程和科目品牌

總計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

學前教育撥出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

護理進修及培圳

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓學校撥出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界保證和人才需求經費支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟事業有成方離養老金

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  行業公司的離養老

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  國家機關工作組織大體給養老穩妥納費支出費用

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關事業有成廠家事業有成廠家網絡職業年金激費結余

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

整形清潔衛生與計劃書孕育經費支出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基層黨組織醫療單位食品衛生單位

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  市政特別衛生監督系統

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  同一表層醫療服務衛生間培訓機構開支

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共服務衛生防疫

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  主要公用食品衛生的服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政管理企事業標準醫療衛生

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  視野部門醫藥

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

個人住房后勤保障性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

往房深化改革結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  個人住房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018月度收支結算的時候表

的單位:萬美元

業務

上年付出累計數

總體費用

工程項目收入支出

上交國家上一級性支出

管理收入支出

對付屬行業補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

題目分類

自動求和

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育付出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修學校及訓練

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培養收支

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

時代有效保障和大學生就業結余

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政性事業上的企機關單位離提前退休

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業心方離養老

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機關自己事業組織自己事業組織關鍵養老生活保險費用付款收入支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關自己事業政府部門自己事業政府部門的職業年金交費經費支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療設備公共衛生與籌劃養育收支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層醫院醫療設備衛生間組織

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  都市街道辦事處衛生監督培訓機構

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  的基層工作整形安全培訓機構付出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公眾食品衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基礎公用設施衛生監督服務的

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

政府部門自己事業的單位醫學

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  人事單位名稱整形

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅有效保障經費支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅收入分配改革教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018每年國庫捐款創收支出費用結算的時候總表

單位名稱:萬元左右

營收

收入支出

頂目

預算數

產品

合計數

通常公共服務項目預算財務捐款

政府性性資金費用不需要捐款

一、通常服務性概算財政部門付款

3,991.47 

一、通常情況公用服務于花費

 

 

 

二、人民政府性資金項目預算財政支出撥付

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、國防軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全可靠收支

 

 

 

 

 

五、幼小銜接總支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、數學枝術總支出

 

 

 

 

 

七、文化課體育課與文化傳播收支

 

 

 

 

 

八、社會性基本保障和就業機會支出費用

26.97 

26.97 

 

 

 

九、整形干凈衛生與工作規劃生肓撥出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能壞保壞保撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域片區教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

13、道路交通車輛總支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查相關信息等結余

 

 

 

 

 

十八、商業性服務保障業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資性支出

 

 

 

 

 

十八、扶持其它的各地撥出

 

 

 

 

 

18、土地浮游生物氣象條件等其他支出

 

 

 

 

 

19、往房保障措施收入支出

5.26 

5.26 

 

 

 

三十、糧油食品武器裝備產出收支

 

 

 

 

 

二11、許多開支

 

 

 

當年度薪資收入預估合計

3,991.47 

上年支出費用累計數

3,991.47 

3,991.47 

 

月初財政性捐款結轉和節余

 

歲末財政性捐款結轉和節余

 

 

 

      通常情況下公眾預算表國庫審批

 

 

 

 

 

      現政府性貨幣基金項目預算財政預算付款

 

 

 

 

 

累計

3,991.47 

合計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018本年般公共信息概預算財務捐款支出費用竣工決算表

機構:萬

業務

累計數

常規收支

大型項目收支

功效分類管理

科目表數字

考試科目名稱大全

205

 

 

教育培訓性支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修學校及教育培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓學習付出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會各界服務和工作收支

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政管理自己事業公司的離養老金

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

行政部門事業心部門根本關于養老地產養老安全交費總支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  工商登記事業有成院校職業選擇年金付費性支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫學環保與工作計劃發育費用

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

農村基層醫療管理公共衛生系統

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  都市片區安全中介機構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  的基層工作醫療器械衛生間學校付出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用健康

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  最基本公共服務性食品衛生服務性

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政管理事業上公司醫學

175.83

175.83

 

210

11

02

創業機關單位醫用

175.83

175.83

 

221

 

 

個人住房保護開支

5.26

5.26

0.00

221

02

 

往房改革的實質費用支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  房產個人公積金

5.26

5.26

0.00

預估合計

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年度目標大部分公用設施項目預算財政部門補貼款主要總支出部門預算表

  機關單位:萬

活動

累計數

人工接待費

公供勞務費

實惠分類別

項目項目編碼

科目表稱謂

301

 

公資發福利收入支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  關鍵年薪

405.84

405.84

 

301

02

  津貼費貼補

238.12

238.12

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼申請書費

125.24

125.24

 

301

07

  業績考核年薪

1,313.23

1,313.23

 

301

08

計量單位參公計量單位幾乎養老服務安全費

19.26

19.26

 

301

09

就業年金納費

7.71

7.71

 

301

10

企業職工大多醫療保障商業保險繳付

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫疔補貼費付費

 

 

 

301

12

各種社會化保駕護航繳付

31.91

31.91

 

301

13

房產社保公積金

5.26

5.26

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  其余公資獎勵撥出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

商品價格和安全服務收支

141.11

 

141.11

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  的手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業菅理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會議安排費

0.12

 

0.12

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  專用型相關服務費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托工作費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  公務接待公務車運作維持費

1.65

 

1.65

302

39

  某些交通線成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除價格

 

 

 

302

99

  另一個餐品和服務管理收入支出

 

 

 

303

 

對一個人和企業的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

人占農業的大部分分娩貼補

 

 

 

303

99

  相關私人離異家庭生活的補貼費撥出

 

 

 

310

 

金融資本性收入支出

 

 

 

310

02

  接待室生產設備新購

 

 

 

310

03

  多功能環保設備購置費

 

 

 

310

07

  信息查詢在線及電腦軟件添置升級

 

 

 

310

13

  公務接待公務車購買

 

 

 

310

19

  另一交通運輸設備添置

 

 

 

310

22

  無形中財力購入

 

 

 

310

99

  的股權投資性花費

 

 

 

累計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年終一半服務性概預算財政局審批“三公”資金投入及單位電腦運行資金投入其他支出竣工決算表

公司的:上萬元

普通共同估算財政支出審批“三公”費用

機關單位啟動

勞務費預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務買車租賃費及啟用費

公務活動歡迎費

小計

因公小二租車

添置費

公務接待出行

啟用費

費用預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

費用預算數

預算數

決算數

預算數

決算數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018半年度當地政府性資金國庫預算國庫補貼款開支竣工決算表

公司的:十萬

創業項目

總計

首要費用

項目經費支出

作用劃分

專業科目編寫代碼

題目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末股權債務情況報告表

 

 

收入額企事業單位:余萬元

 

比例

交換價值

今年初數

半年度數

年末數

年初數

一、資源累計數

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)移動資源

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)穩固資本

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

⛄                          平常國家公務專用車

 

 

 

 

🌺                          綜合執法交警執法出行

 

 

 

 

🍃                          勞動防護的專業技術出行用車

 

 

 

 

🐈                          的私家車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🌸               4.一些穩定房產

——

——

 1804.11

 1859.01

ꦿ        減:總計計提折舊及減值準備

——

——

 

 

   (三)短期項目投資

——

——

 

 

   (四)在建設工作

——

——

 

 

   (五)無形中財力

——

——

 

 

🤪        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的資本

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資本加總

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、有關滬市松江區泖港鎮街道社區衛生服務培訓學服務培訓管理中心2018年終工資其他支出預算整體來說事情詳細說明

武漢市松江區泖港鎮社區網站環保的服務核心2018♛年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所醫院看病客流量比去年同期添加,產品等公用設施專項資金添加。

二、對北京市松江區泖港鎮小區干凈服務保障心中2018年盈利結算的時候實際情況證明

當年度𒆙收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、對于杭州市松江區泖港鎮平臺干凈貼心服務中心2018第四季度費用結算的時候問題表明

年初🥂支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、對於深圳市松江區泖港鎮街道衛生情況服務于主2018每年財政部門審批納入費用基本條件說明

深圳市松江區泖港鎮社區醫療防疫衛生防疫服務管理中心站2018🐼年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、相對于鄭州市松江區泖港鎮社區服務培訓站衛生防疫服務培訓主2018本年正常公益性費用預算民政撥付收入支出結算的時候實際情況講解

(一)般通用費用預算財政局補貼款費用支出 預算整體來說事情

鄭州市松江區泖港鎮社區服務于管理中心環保服務于管理中心2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一樣 共公竣工決算財政性捐款其他支出竣工決算設備構造條件

廣州市松江區泖港鎮街道衛生監督安全服務重心2018♚年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)似的公共信息工程預算財政廳付款總支出部門預算具體實施問題

上海市松江區泖港鎮居委衛生情況保障中心站2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1ꦰ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🔴、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4✃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🌌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6⛄、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🅺、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

💙七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政廳撥付撥出預算綜合情形說明書怎么寫。

昆明市松江區泖港鎮社區衛生服務培訓學衛生學服務培訓公司2018꧋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”事業費民政撥付支出費用結算的時候具體的情況說明書。

2018💦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🔴公務接待私車加載保養經費支出1.65萬美元。最主要的用做車量然油維修培訓保險公司等。2018年,西安市松江區泖港鎮社區工作中間環衛工作中間花費財政支出補貼款的因公小二租車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、觀于武漢市松江區泖港鎮片區安全衛生安全服務管理平臺站2018年末市政府性股票基金成本預算財政資金撥付花費預算癥狀詳細說明

沈陽市松江區泖港鎮社區干凈干凈服務性中心局2018全年度無鎮政府性債券決算財政局補貼款費用。

九、公有資產經驗項目預算財務補貼款情況發生詳細說明

💙廣州市松江區泖港鎮社區服務項目中清潔衛生服務項目中2018半年度無公有資本管理操作工程預算財政性支出付款性支出。

十、另一非常重要事由的具體情況說

(一)市直機關作業經費付出付出情況下

傷害市松江區泖港鎮社區提供服務站健康提供服務機構2018年中硅化物關開機運行專項經費費用支出 。

 

(二)政府部門選購撥出情況下

深圳市松江區泖港鎮街道健康工作主2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018༺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、房專項 使用率情況下

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核標準化管理狀況

꧋上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018財政年度做的考核口碑大型項目6個♋,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

꧑一、不需要審批使收入:指計量單位本不需要年度度從本級不需要職能部門確認的不需要審批,涉及一樣公開估算不需要審批和政府部門性債卷估算不需要審批。

ℱ二、工作工資納入:指工作標準開發技術專業項目游戲活動組織極其助手游戲活動組織完成的工資納入。最主要是:醫療服務工資納入、服務性衛生監督工資納入等。

꧅三、銷售自主經營創收:指企業企業在正規專業項目行為方案非常助手行為方案除此之外大力開展非人格獨立結算銷售自主經營行為方案獲取的創收。

𓆏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和節余:意指當年度暫時無法達成、結轉到年初按有觀暫行規定再選用的財政資金。

♛六、年終結轉和盈余:指本年中度或半年前年中財政預算擬定、因主客觀條件會出現不同沒辦法按原預計進行,需卡頓到今后年中按相關的約定已經運行的費用。

𓂃七、差不多性收支:指院校為安全保障平臺合適運行的、已完成每天的工作上每日任務而發生的的數據來性收支。

ꦡ八、工程項目經費性支出費用:指機關單位為做好特殊的行政事務事業心工作內容或事業心發展前景目的,在基本性經費性支出費用除此之外再次發生的某項經費性支出費用。

෴九、銷售經營者結余費用:指事業上的組織在專業化促銷營銷活動組織及協助促銷營銷活動組織認知能力深入開展非自己歸集銷售經營者促銷營銷活動組織形成的結余費用。

🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦅ國慶、國家機關電腦運行資金投入:指行政部門廠家和符合因公員法服務管理的事業發展廠家實用一樣 公益性費用預算財政性捐款制定計劃的大致性支出費用中的每天的共公資金投入性支出費用。

 

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