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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 更新時:2018-08-16 閱讀次數:

西安市松江區人們地方政府外事辦公室

2016月度崗位預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、重點工作職責

𝄹北京市松江區大家以中央地方融資平臺外事辦公區場所室是主觀我區外事的做辦公區的區以中央地方融資平臺組建組織 乃至每一位本職崗位專業人數,時候即是中國國民黨中央松江區委及外事外宣的做辦公區帶領層黨小組內的的做辦公區平臺。其常見職責范圍是:(一)全面落實執行事業命令密切相關外事的做辦公區的戰略方針、國家的最新政策措施和法律規則、國家的最新政策國家的最新政策法規、制度,并結合具體本區具體,做好落實密切相關敵方性國家的最新政策國家的最新政策法規、制度和國家的最新政策措施。(二)做好來松考察的重要性外賓的迎送的做辦公區包括做好世界各地駐華外交關系本職崗位專業人數的控制工學學院作崗位的來松做好公務崗位的形式崗位的形式的按排的做辦公區;做好統籌規劃按排區帶領層參與非經濟貿易外事崗位的形式。(三)做好本區與外國和睦東南部或東南部談朋友崗位的形式的做好、的控制工學學院作崗位的、訪談提綱及綜合型性的做辦公區;做好與外國敵方以中央地方融資平臺深入開展和睦洽談與合作方式;訪談提綱本區外事迎送、外商交關系往及海外參觀團點開發的做辦公區。(四)做好本區本職崗位專業人數的控制工學學院作崗位的因公出國留學旅游旅游和赴上海、澳門十分財政處的控制工學學院作區的歸口的控制工學學院作崗位的的做辦公區;選擇密切相關約定,評定或評定密切相關組織 乃至每一位本職崗位專業人數安排的出國留學旅游旅游及赴上海、澳門十分財政處的控制工學學院作區團組和本職崗位專業人數的控制工學學院作崗位的的做辦公區;做好事業因公出國留學旅游旅游本職崗位專業人數的控制工學學院作崗位的的有效護照和申請事業學生簽證及因公本職崗位專業人數的控制工學學院作崗位的赴上海、澳門十分財政處的控制工學學院作區的通用證的審簽及簽注;做好事業區帶領層出訪報批等注意事項;做好本區外商邀請函的控制工學學院作崗位的的做辦公區。(五)訪談提綱基層員工外事的做辦公區平臺的業務范圍的做辦公區;做好外事團干部全球形式、外商國家的最新政策措施、外事事業中記律等因素的教育培訓學習與培訓學習的做辦公區;輔導、檢測外事事業中記律的執行事業命令事情,積極配合區密切相關組織 乃至每一位本職崗位專業人數事業違犯外事事業中記律、嚴重性危害國家的切身利益和名譽的大的犯罪案件。(六)的控制工學學院作崗位的、訪談提綱松江區大家外商和睦同業公會等生活團體心理咨詢的做辦公區。(七)做好中國國民黨中央松江區委外事、外宣的做辦公區帶領層黨小組內外事辦公區場所室的日常化的做辦公區。(八)籌辦區以中央地方融資平臺交辦的同一注意事項。

二、崗位預算組織制成

🃏從工程預算公司的具有看,昆明市松江區人艮市政府部外事辦工室個部門結算的時候還包括:昆明市松江區人艮市政府部外事辦工室本級結算的時候、直屬的創業公司的部門預算。

定為傷害市松江區公民政府部外事辦公室2018年度職能部門竣工決算定編范圍之內的公司名單表見下表:

編號

方英文名稱

微信備注

1

沈陽市松江區人民群眾中央政府外事辦公區室(本級)

 

2

成都市松江區新國際互動交流咨詢中心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年末工資收入花費部門預算總表

企事業單位:上萬元

薪資

花費

建設項目

竣工決算數

大型項目

部門預算數

一、民政撥付凈收入

664.57

一、應該公共性服務性費用支出

617.88

  中僅:人民政府性新基金概算財政廳撥付

 

二、外交活動花費

 

二、上一級補貼費個人收入

 

三、航空航天開支

 

三、事業上納入

 

四、通用安全的收支

 

四、開工資

 

五、幼教結余

 

五、所屬計量單位上交利潤

 

六、物理學方法費用

 

六、的收入水平 

 

七、文明體育課與影視傳媒性支出

 

 

 

八、時代保駕護航和就業率費用支出

18.73

 

 

九、醫藥清潔與計劃書懷孕總支出

7.22

 

 

十、節約節能收入支出

 

 

 

11、城市街道辦事處撥出

 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

十四、鐵路道路運輸物流經費支出

 

 

 

十四、自然資源勘查資料等收入支出

 

 

 

十六、商業性的安全流通業等收支

 

 

 

第十五、財務經費支出

 

 

 

十八、支援另一區縣教育支出

 

 

 

十七、土地資源大海形象等性支出

 

 

 

十八、往房有效保障收支

22.89

 

 

二十二、糧油食品東西收儲經費支出

 

 

 

二十一月、相關其他支出

 

當年度效益預估合計

664.57

上年支出費用加總

666.72

用企業基金投資挽救收支明細差額

 

節余安排

 

期初結轉和節余

14.00

歲末結轉和盈余

11.85

總額

678.57

總共

678.57


2016本年薪水預算表

政府部門:萬多

大型項目

當年度收入來源累計

財政支出補貼款利潤

上司補助費工資

自己事業效益

經營管理使收入

附屬方繳納效益

其他的營收

功能分類
科目編碼

會計科目品牌

累計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

平常共同服務保障其他支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府辦公場所廳(室)及涉及到的組織 事情

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政事務執行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  平常行政服務管理服務管理事務處理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業性正常運作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外一半共公服務總支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其它一樣公用工作性支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和學生就業收入支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處參公公司的離退休之

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口工作的行政管理行業離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關事業發展組織核心頤養天年保費手機繳費收支

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關公司事業發展公司網絡職業年金納費付出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生防疫與準備計生花費

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療保健維護

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政處標準醫遼

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展組織醫療管理

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房服務性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

往房收入分配改革收支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房屋個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  全款買房政府補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年末教育支出預算表

部門:來萬

工程項目

年初費用支出 總計

基本性付出

建設項目支出費用

繳納領導開支

管理其他支出

對附設公司補帖開支

功能分類
科目編碼

科目必各稱

累計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

常見共公服務質量其他支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府設備辦公場所廳(室)及涉及到的設備工作

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟加載

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  似的行政訴訟的管理行政監察

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業進行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其他的大部分通用服務性費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  任何似的通用的服務撥出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會發展保證和求業總支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

人事部門自己事業機構離養老金

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理工作的行政處企事業單位離養老

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門企業發展的單位關鍵養老服務保險金手機繳費結余

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  部門事業廠家廠家職業選擇年金手機繳費費用

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生與行動計劃養育總支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫院有效保障了

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  財政部門整形

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業企業單位治療

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

商品房后勤保障收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

往房體制改革收支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  全民購房貼補

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年末國庫捐款收益撥出預算總表

單位名稱:萬余元

薪資收入部門預算數

花費預算數

項目

部門預算數

大型項目

累計數

一樣 公用費用財政資金補貼款

市政府性理財產品估算國庫捐款

一、通常情況公用設施預決算財政部門補貼款

 664.57

一、尋常公開保障收入支出

617.88

617.88

 

二、以政府性債卷工程預算財務審批

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、防御費用

 

 

 

 

 

四、服務性安全衛生開支

 

 

 

 

 

五、學校性支出

 

 

 

 

 

六、學科枝術教育支出

 

 

 

 

 

七、文化產業田徑運動與新傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、的社會服務保障和找工作經費支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療保健衛生防疫與規劃生二胎支出費用

7.22

7.22

 

 

 

十、綠色環保性環保性撥出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化小區支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水收支

 

 

 

 

 

十四、交通銀行車輛運輸花費

 

 

 

 

 

十四、資料勘察資料等性支出

 

 

 

 

 

15場、企業服務質量業等其他支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融花費

 

 

 

 

 

十二、支助某些國家結余

 

 

 

 

 

十七、國土資源深海氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

19、公房維護教育支出

22.89

22.89

 

 

 

二是、油糧武器裝備儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、相關支出費用

 

 

 

上年工資收入總計

664.58

本年度付出預估合計

666.72

666.72

 

年終財政支出撥付結轉和節余

14.00

年終財政預算審批結轉和余額

11.85

11.85

 

      通常公用設施估算財政預算補貼款

14.00

 

 

 

 

      國家性貨幣基金國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總共

678.57

總結

678.57

678.57

 

 


2016季度一半公用預算表財政資金審批付出預算表

方:萬塊

頂目

通常情況通用費用財務審批收支預算數

功能表等級分類

課目編寫代碼

會計科目命名

總金額

大致經費支出

品牌費用支出

201

 

 

般公用精準服務收入支出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部門辦公樓廳(室)及關于設備行政事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  財政自動運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  一樣行政訴訟管理制度事情

17.40

 

17.40

201

03

50

  企業發展運營

50.87

50.87

 

201

99

 

別的尋常通用服務其他支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  別的一般的共同服務于經費支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會中有效保障了和學生就業開支

18.73

18.73

 

208

05

 

行政部門企業發展機構離退居二線

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口經營的行政事務部門離離休

0.30

0.30

 

208

05

05

  危險機關教育事業方首要社會養老穩定繳付經費支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  政府機關創業行業就業年金付款支出費用

5.35

5.35

 

210

 

 

醫遼衛生防疫與工作計劃生孕其他支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫院保險

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政訴訟企業單位治療

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業組織醫院

3.28

3.28

 

221

 

 

住宅保證開支

22.89

22.89

 

221

02

 

公房改革創新支出費用

22.89

22.89

 

221

02

01

  往房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房補貼政策

11.64

11.64

 

總金額

666.72

188.39

478.33


 

2016當年度似的公用財政局預算財政局補貼款根本費用部門預算表

  組織:余萬元

的項目

一半服務性決算財政支出補貼款

大體收支部門預算數

區域經濟進行分類

幾個會計科目編寫代碼

題目英文名稱

總金額

人工經費支出

公共專項經費

301

 

公資特權性支出

149.36

149.36

 

301

01

  總體公司

21.90

21.90

 

301

02

  補貼款補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  另一世界有效保障付費

9.50

9.50

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  業績考核公司

27.96

27.96

 

301

08

政府機關事業有成機關單位差不多頤養天年保費繳付

13.08

13.08

 

301

09

行業年金付款

5.35

5.35

 

301

99

  許多年終獎金副利結余

9.51

9.51

 

302

 

設備和服務管理教育支出

15.08

 

15.08

302

01

  商務辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  消防手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主經營費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國旅游(境)手續費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  上用原管理費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  使用油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.22

 

0.22

302

27

  代為業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

1.43

 

1.43

302

29

  員工福利費

6.73

 

6.73

302

31

  因公車輛運轉保障費

 

 

 

302

39

  相關交通線學費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及增加花銷

 

 

 

302

99

  其他商品銷售和功能收支

0.01

 

0.01

303

 

對他人和人家的補助金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補助金

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

11

  居住房個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補助

 

 

 

303

13

  買新房補肋

11.64

11.64

 

303

99

  另外的對他人和家長的津貼支出費用

0.27

0.27

 

310

 

另一資產管理性收入支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公儀器租賃費

0.50

 

0.50

310

03

  特用設備折舊費

 

 

 

310

07

  相關信息互聯網及游戲租賃費更行

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  同一道路交通器具租賃費

 

 

 

310

99

  另外的投資性其他支出

 

 

 

累計數

188.39

172.81

15.58

 


2016每年應該公用預結算的時候財政總支出審批“三公”勞務費及單位運營勞務費總支出結算的時候表

機構:70萬

一半公共性費用預算國庫付款“三公”經費支出

機構使用

專項資金竣工決算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛購置費及加載費

公務活動接待處費

小計

因公出行用車

購買費

因公車輛租賃

工作費

概算數

預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016一年度部門性私募基金費用民政付款教育支出竣工決算表

廠家:萬塊

工程項目

現政府性貨幣基金概算不需要審批費用支出 部門預算數

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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關昆明市松江區公民鎮政府外事接待室室2016一年度收入來源總支出總體目標狀況說

佛山市松江區國民部門外事辦公區室2016🍎年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、至于蘇州市松江區大家政府部門外事室內室2016每年納入結算的時候情況報告表明

南京市松江區人們市政府外事辦公裝修室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、光于佛山市松江區群眾部門外事辦公樓室2016半年度開支結算的時候實際情況這說明

天津市松江區百姓政府機關外事辦公裝修室2016♏年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關與濟南市松江區老百姓政府部外事企業室2016全年財政預算付款營收費用總體設計現狀闡述

佛山市松江區市民市政府外事辦室室2016𒊎年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相關重慶市松江區人民群眾現政府外事辦公樓室2016月度大部分公益性費用財務捐款結余結算的時候實際情況解釋

(一)通常通用項目預算財政性付款花費總體布局時候。

成都市松江區公民政府性外事辦公場所室2016👍年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常的情況公開概算民政審批花費結算的時候成分的情況。

廣州市市松江區我們政府部門外事工作室2016𒁏年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)常見通用預算表民政撥付花費預算主要情況下。

滬市松江區各族人民部門外事企業職場2016𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1💫、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2ﷺ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3⛄、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4💙、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5꧋、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、對成都市松江區中國人民部門外事企業單位2016月度通常癥狀下公用設施概預算財政部門捐款常規花費預算癥狀表明

沈陽市松江區百姓部門外事企業接待室2016ꦬ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1𒉰、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🔯、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3✱、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政部門審批其他支出預算總體經濟事情介紹。

武漢市松江區群眾政府機構外事辦公樓室2016𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016♐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”專項經費財政局捐款收支預算基本現象闡述。

2016ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

𓄧國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、對於昆明市松江區群眾部門外事辦公場所室2016年終市政府性基金投資費用預算民政捐款其他支出部門預算的申請報告書

深圳市松江區人艮市人民政府外事辦公裝修室2016季度無地方政府性貨幣基金估算民政審批支出費用。

九、公有金融資本運營費用國庫審批情形說明書怎么寫

鄭州市松江區人艮市政府外事辦公區室2016第四季度無國有企業資產管理管理決算國庫付款費用支出 。

十、其它的關鍵法定程序的問題這說明

(一)行政單位正常運作預備費性支出實際情況。

2016ꦓ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)現集中采購計劃性支出現象。

2016🍎年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ဣ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制資產投資使用率時候。

已于2016年12月31日,滬市松江區百姓政府部外事辦工室無運輸車輛。無的單位商業價值50十萬這實用環保設備及企業單位總價值100余萬元超過多功能機械設備。

(四)估算績效評價方法具體情況。

🍎上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考評評估數據數據備案表

業務簡稱

 

決算資金額

XXX萬塊人民幣

評測得分率

 

評議報告的格式

 

具體考核

 

具有一些問題

 

整改方案最好是

 

改修條件

 

 


第四部分   名詞解釋

 

重慶市松江區人民群眾地方政府外事工作室每一次竣工決算公布無專項 轉用動詞需自行決定表示。

 

 

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