上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、最主要權責
二、組織機構設計
三、項目預算定編闡述
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相應狀況解釋
昆明市松江區合作關系互動交流的中心局
꧙成都市松江區配合討論會溝通業務機構是松江區群眾政府部配合討論會溝通辦員工事業發展單位名稱,其包括權責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
ꦡ(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
深圳市松江區的合作溝通交流工作服務管理平臺組織設有
⛎北京市松江區的協議討論提供精準服務心中計量單位預決算僅是指北京市松江區的協議討論提供精準服務心中本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 廠家名稱大全 | 微信備注名 |
1 | 蘇州市松江區合伙互動交流功能中心站 |
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專有名詞定義
ꩲ(一)主要花費財政估算:是市里財政估算總監機關單位部門及分屬財政估算機關單位為有保障其貸款機構平常運作、搞定日常任何事業任何而事業編的第四季度主要花費設計,包擴技術人員金費和通用金費2個分。
♎(二)新項目性付出概算:是市里概算經理主管計量單位及分屬概算計量單位為來完成財政自己事業神器任務、自己事業不斷進展夢想或區政府不斷進展策略、指定區域夢想,在關鍵性付出囿于編織的全年度性付出計劃表。
ꦅ(三)“三公”費用:是與地省級財務有費用領撥有關的行政部門及部下費用公司運用地省級財務撥付合理科學配備的因公回國留學(境)費、因公接受運作出行使公務車折舊費及作業費、因公接受運作接受運作費。里面:因公回國留學(境)費一般合理科學配備企事業機關單位及部下費用公司人數的湖北省配合交換、很大該項目進行洽淡、澳大利亞指導學習進修等的湖北省旅費、澳大利亞地區間交通管理配套費、留宿費、食堂菜費、指導費、公雜費等教育性性支出;因公接受運作接受運作費一般合理科學配備湖北省性職業會議觸屏、一個國家很大稅收政策視察調研、專向體檢及及外事團組接受運作交換等強制執行因公接受運作或實施金融業務需要的留宿費、交通管理配套費、食堂菜費等教育性性支出;因公接受運作出行使公務車折舊費及作業費一般合理科學配備事業編制內因公接受運作小轎車的折舊發布,及及適用合理科學配備市里因公出、因公接受運作系統文件交換、基本運作實施等需要的因公接受運作出行使公務車能源費、修理費、人行道過河費、人身險費等教育性性支出。
༺(四)危險機關啟用專項勞務費:指政府部門計量政府部門和參考公務活動員法安全管理的教育事業計量政府部門利用一半公眾工程預算財政教育花費撥付布置的常見教育花費中的規章制度公用設施專項勞務費教育花費。
2018年費用核編詳細說明
2018🎐年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🦩、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年公司財務人員結余概算總表 | ||||
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| 核編部門:東莞市松江區聯合溝通服務公司 |
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| 本年度收益 | 本年度教育支出 | |||
| 工程項目 | 成本預算數 | 活動 | 費用數 | |
| 總金額 | ||||
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| 一、不需要撥付凈收入 | 743,771.94 | 一、 | 尋常公共性服務于其他支出 | 555,120.42 |
| 1. 應該公用設施估算成本 | 743,771.94 | 二、 | 社會性質量保障和畢業生就業費用 | 118,702.08 |
| 2. 鎮政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療服務清潔衛生與工作方案計生費用支出 | 40,273.92 |
| 二、創業薪資 |
| 四、 | 房間有效保障費用支出 | 29,675.52 |
| 三、衛生事業企業單位生產經營收益 |
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| 四、其他盈利 |
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| 納入總共 | 743,771.94 | 費用支出 合計 | 743,771.94 |
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2018年廠家財務工作收入支出財政預算總表 | ||||
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| 標準:元 | ||
上年收入支出 | ||||
決算數 | ||||
基本的收支 | 工作收入支出 | |||
專業人員專項資金 | 共公經費預算 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年部門年收入預決算總表 |
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| 核編監管部門:南京市松江區合伙聯絡服務于中間 |
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| 部門:元 |
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| 工程 | 收錄費用預算 |
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| 功能模塊各類學科編號規則 | 效果的分類課程標題 | 總計 | 財政局補貼款收入來源 | 事業單位收入來源 | 創業的單位 | 別年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營管理收益 |
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| 201 |
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| 通常情況公共工作工作總支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部接待室廳(室)及關于結構行政監察 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性運營 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展后勤保障和就業前景性支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政工作企事業單位考試離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業發展行業企業發展行業常見社會個人養老保險金保險金繳納費用撥出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業上機構崗位年金交款結余 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼衛生間與行動計劃計劃生育工作性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理參公院校診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上企業醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房確保費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房行政體制改革教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織費用支出 估算總表 |
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| 編制工作單位部門:鄭州市松江區協議交換服務保障中 | 行業:元 |
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| 投資項目 | 教育支出項目預算 |
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| 用途分類管理專業科目編寫代碼 | 功能表進行分類管理費用英文名稱 | 總金額 | 常規付出 | 產品經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常政務服務性服務性收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公室廳(室)及有關組織事情 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在保障機制和工作付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門單位名稱單位名稱離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關參公企公務員基本上養老商業保險商業保險交費支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關自己事業廠家網絡職業年金付費經費支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療食品衛生與策劃生孩子花費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處行業工作單位醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業方醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房得到保障開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房行政體制改革開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年公司財務付款結余費用總表 |
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| 編制數行政部門:武漢市松江區合作的互動交流服務質量咨詢中心 |
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| 行業:元 |
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| 財政局補貼款創收 | 財政性補貼款性支出 |
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| 樓盤 | 費用預算數 | 內容 | 預估合計 | 一半公共信息預算表 | 政府性性基金投資財政預算 |
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| 一、一般來說公共服務項目預算本金 | 743,771.94 | 一、 | 應該公共保障保障付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、部門性股權基金 |
| 二、 | 時代保障措施和畢業生就業費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療干凈干凈與工作方案生肓結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房間安全保障付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 凈收入總共 | 743,771.94 | 花費總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年工作單位般公用設施預決算費用特點區分預決算表 |
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| 建制崗位:深圳市松江區合作的溝通服務性中心點 | 部門:元 |
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| 業務 | 一樣公益性決算撥出 |
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| 實用功能總類科目必商品代碼 | 特點細分課目稱呼 | 預估合計 | 大體教育支出 | 的項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公共信息服務培訓收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公廳(室)及涉及到構造公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在服務保障和工作性支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企業基層單位離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記視野院校常規養老生活保費付費花費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業有成企事業編事業有成企事業編職業分析年金付款付出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療安全與策劃發育收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟行業政府部門醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業組織治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房確保開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間深化改革開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年機構鎮政府性債卷財政預決算結余功效分類管理財政預決算表 |
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| 編制管理個部門:成都市松江區的合作聯席會提供服務平臺 | 政府部門:元 |
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| 產品 | 政府性性股權基金項目預算撥出 |
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| 能力種類管理費用編號 | 特點分類管理管理費用英文名稱 | 自動求和 | 基礎支出費用 | 項目流程經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業應該共同概算根本開支個部門概算城市發展總類概算表 |
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| 編寫部位:滬市松江區配合聯絡提供服務中間 | 單位名稱:元 |
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| 工程 | 尋常共同費用基本的收支 |
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| 效果進行分類課程和科目編號規則 | 的功能種類項目命名 | 加總 | 技術人員資金 | 公供接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 公司員工福利付出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 總體很大打工族薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼救濟款救濟款 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 食堂菜補貼金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 工作績效月工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 工商登記行業廠家大體頤養天年穩妥手機繳費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 行業年金納費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 角色常見診療保險費用網上繳費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 許多市場擔保繳納 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 往房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 淘寶產品和業務性支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓課程費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動商務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會經費預算 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 福利待遇費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
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| 2018年廠家“三公”預備費和機關單位正常運行預備費估算表 |
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| 預算編制政府部門:佛山市松江區的合作溝通交流工作中 |
| 工作單位:萬塊人民幣 |
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| 2018年“三公”專項資金概預算數 | 2018年機構啟動經費支出項目預算數 |
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| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 公務接受接受費 | 國家公務使用車購入及執行費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 加載費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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想關的情況就說明
一、“三公”資金預決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,注意是主要是因為本辦嚴格連接連接國家八項法律規定進取精神,嚴格控制接待廳基準。
𝔍(一)因沈陽市松江區媒體合作座談會的服務所點因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦管理編織,并協調對外公布,本部分已不再的另外多次重復對外公布。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,最主要是因此本辦堅持原則連接中心八項中規定理念,嚴查招待規范。
♏常見設置:廣泛適用上司領導人員來松調研,全國各地市黨政帶表團及各信賴東北部、哥們兒縣份來松考察調研或因公生活生活的客服成本的及廣泛適用因公生活客服租車服務成本的等。
二、行政機關自動運行經費支出項目預算
💯企自己視野方進行費用指是行政經營方和依據公務活動員法經營的自己視野方食用一樣共同概算不需要捐款安排好的主要收入付出中的臺賬共用費用收入付出。本方屬自己視野方,故無金額才。
三、政府性采購計劃的情況
2018♓年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年終本行業
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。